老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

做未交增值稅轉出:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
月末轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅月末轉出多交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)老師這個轉進轉出看不懂了
答: 你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
月末,如果有留抵稅額,企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理:借:應交稅金--未交增值稅貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)如果有應交未交增值稅,借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅金--未交增值稅每個月都要結轉到未交增值稅嗎
答: 你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄


鄒老師 解答
2017-05-23 11:34
鄒老師 解答
2017-05-23 11:54