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轉出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
1/1965
2018-11-22
請問報表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調整?
1/845
2019-01-10
進項稅額和銷項稅額要全額轉出到轉出未(多)交增值稅嗎?
1/1556
2019-07-08
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結轉計提分錄是借應交稅費~應交增值稅。 貸應交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應交稅費~應交增值稅~進項稅,不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
1/956
2019-04-10
老師好,一般納稅人轉小規模納稅人是把一般納稅人時的應交增值稅的三級科目余額全部轉到未交增值稅中嗎?
1/886
2019-10-21
老師6月應交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數據,
1/897
2019-12-12
小規模,18年應交稅額-未交增值稅沒有轉入營業外收入,調整分錄怎么寫?
1/1877
2019-03-28
賬上的應交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數少 一般是什么原因
1/1204
2019-01-09
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數)和期末未繳稅額(多交為負數)是怎么計算出來的?
1/2576
2015-12-04
轉出未交增值稅本期借方發生額,不是應該從貸方轉走嗎
1/608
2019-05-23
轉出的未交增值稅就是當月的進項稅減去銷項稅的差嗎?
1/754
2019-02-21
小規模納稅人,未交增值稅是按月轉出還是按季度轉出呢
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2021-09-01
進項稅額的結轉應記入未交增值稅,還是待抵扣進項稅額
1/1933
2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數字,怎么辦?
1/583
2019-10-08
客戶未行使的權利的部份結轉收入的時候不交增值稅嗎?
1/1420
2020-08-03
進項稅額加計抵扣,每月結轉成本分錄哪個對?還是都對。 借 應交-應交銷項 貸應交-轉出未交 應交-應交進項 應交-應交進項加計抵 然后借應交-轉出未交 貸 應交 -未交 還是 借 應交-應交銷項 貸 應交 -轉出未交 應交-應交進項 借應交-轉出未交 貸應交 未交增值稅 應交-應交進項加計抵扣
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2022-01-06
老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際繳納借:應繳稅費--應交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調出來。
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2016-09-07
增值稅月末未認證怎樣做分錄?未認證,已認證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
小規模納稅人,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做?
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2023-05-16
1.假設12月末。A企業各有關損益類賬戶的發生額如下: ?主營業務收入85000元 主營業務成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務費用800元 營業外收入3600元 營業外支出9000元 其他業務收入4200元 其他業務成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。 ?3.結轉所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業利潤,利潤總額,以及企業凈利潤。 ?2根據資料編制會計分錄。
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2022-05-17
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