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小規模納稅人,未交增值稅是按月轉出還是按季度轉出呢
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2021-09-01
進項稅額的結轉應記入未交增值稅,還是待抵扣進項稅額
1/1933
2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數字,怎么辦?
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2019-10-08
客戶未行使的權利的部份結轉收入的時候不交增值稅嗎?
1/1420
2020-08-03
增值稅月末未認證怎樣做分錄?未認證,已認證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
老師好,一般納稅人轉小規模納稅人是把一般納稅人時的應交增值稅的三級科目余額全部轉到未交增值稅中嗎?
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2019-10-21
老師6月應交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數據,
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2019-12-12
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結轉計提分錄是借應交稅費~應交增值稅。 貸應交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應交稅費~應交增值稅~進項稅,不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
小規模,18年應交稅額-未交增值稅沒有轉入營業外收入,調整分錄怎么寫?
1/1877
2019-03-28
賬上的應交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數少 一般是什么原因
1/1204
2019-01-09
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數)和期末未繳稅額(多交為負數)是怎么計算出來的?
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2015-12-04
老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際繳納借:應繳稅費--應交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調出來。
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2016-09-07
進項稅額加計抵扣,每月結轉成本分錄哪個對?還是都對。 借 應交-應交銷項 貸應交-轉出未交 應交-應交進項 應交-應交進項加計抵 然后借應交-轉出未交 貸 應交 -未交 還是 借 應交-應交銷項 貸 應交 -轉出未交 應交-應交進項 借應交-轉出未交 貸應交 未交增值稅 應交-應交進項加計抵扣
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2022-01-06
請問現在有未交增值稅16.69,我需要計提業務稅金及附加嗎
1/263
2023-03-14
U8結轉未交增值稅銷項稅額出現錯誤,找不出來錯誤在哪,
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2021-06-23
轉出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
1/1965
2018-11-22
進項稅額和銷項稅額要全額轉出到轉出未(多)交增值稅嗎?
1/1556
2019-07-08
請問報表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調整?
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2019-01-10
小規模納稅人,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做?
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2023-05-16
老師,您好。我收到專用發票,當月未認證。做賬時應該做應交稅費—應交增值稅(待認證進賬稅額),還是應交稅費—應交增值稅(待抵扣進賬稅額)?
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2019-12-06
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