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進項稅額的結轉應記入未交增值稅,還是待抵扣進項稅額
1/1933
2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數字,怎么辦?
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2019-10-08
客戶未行使的權利的部份結轉收入的時候不交增值稅嗎?
1/1420
2020-08-03
增值稅月末未認證怎樣做分錄?未認證,已認證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
企業(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業務如下: (1)購進生產原料一批已驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進原料鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,經稅務機關批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產品一批,取得收入142萬元(不含稅價)。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據上述資料,依據稅法規定,計算該企業本期應納增值稅。
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2022-06-05
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結轉計提分錄是借應交稅費~應交增值稅。 貸應交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應交稅費~應交增值稅~進項稅,不是這樣的話應交增值稅進項稅額就一直有數在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
1/956
2019-04-10
請問現在有未交增值稅16.69,我需要計提業務稅金及附加嗎
1/263
2023-03-14
U8結轉未交增值稅銷項稅額出現錯誤,找不出來錯誤在哪,
1/738
2021-06-23
轉出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
1/1965
2018-11-22
進項稅額和銷項稅額要全額轉出到轉出未(多)交增值稅嗎?
1/1556
2019-07-08
請問報表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調整?
1/845
2019-01-10
小規模,18年應交稅額-未交增值稅沒有轉入營業外收入,調整分錄怎么寫?
1/1877
2019-03-28
賬上的應交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數少 一般是什么原因
1/1204
2019-01-09
老師好,一般納稅人轉小規模納稅人是把一般納稅人時的應交增值稅的三級科目余額全部轉到未交增值稅中嗎?
1/886
2019-10-21
老師6月應交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數據,
1/897
2019-12-12
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額(多交為負數)和期末未繳稅額(多交為負數)是怎么計算出來的?
1/2576
2015-12-04
進項稅額加計抵扣,每月結轉成本分錄哪個對?還是都對。 借 應交-應交銷項 貸應交-轉出未交 應交-應交進項 應交-應交進項加計抵 然后借應交-轉出未交 貸 應交 -未交 還是 借 應交-應交銷項 貸 應交 -轉出未交 應交-應交進項 借應交-轉出未交 貸應交 未交增值稅 應交-應交進項加計抵扣
1/553
2022-01-06
老師:您好!補交以前年度增值稅,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際繳納借:應繳稅費--應交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補交的增值稅這筆金額調出來。
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2016-09-07
小規模納稅人,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),按季度未達到起征點,那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做?
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2023-05-16
老師,小規模納稅人去稅務局代開了專用發票,如何做會計分錄那,我是貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 還是 應交稅費—未交增值稅 還是 應交稅費—應交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
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