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進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-04-12
沒有未交的增值稅了,但是期末余額還顯示有數(shù)字,怎么辦?
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2019-10-08
客戶未行使的權(quán)利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候不交增值稅嗎?
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2020-08-03
增值稅月末未認(rèn)證怎樣做分錄?未認(rèn)證,已認(rèn)證,待抵扣,交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
小規(guī)模,18年應(yīng)交稅額-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,調(diào)整分錄怎么寫?
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2019-03-28
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅比申報(bào)表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
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2019-01-09
一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表上面期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))和期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))是怎么計(jì)算出來的?
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2015-12-04
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計(jì)提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎
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2023-03-14
U8結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)錯(cuò)誤,找不出來錯(cuò)誤在哪,
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2021-06-23
轉(zhuǎn)出未交增值稅需付原始憑證嗎,原始憑證是什么樣子的
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2018-11-22
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額要全額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未(多)交增值稅嗎?
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2019-07-08
請問報(bào)表未交增值稅金額和賬上金額差幾毛錢,如何調(diào)整?
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2019-01-10
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎?
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2019-10-21
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù),
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2019-12-12
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣,每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個(gè)對?還是都對。 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵 然后借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交 -未交 還是 借 應(yīng)交-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交 -轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交 未交增值稅 應(yīng)交-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣
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2022-01-06
本月進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個(gè)3級科目永遠(yuǎn)沒有沖減
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2019-04-10
老師:您好!補(bǔ)交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際繳納借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損的時(shí)候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來。
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2016-09-07
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),按季度未達(dá)到起征點(diǎn),那每月計(jì)提的增值稅期末的賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2023-05-16
老師,您好。我收到專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)賬稅額),還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)賬稅額)?
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2019-12-06
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