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老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發票時應該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發票日期是2016年12月16日,可今天才收到發票,而且這這筆款項在2016年已經支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現在這張票應該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現在收到發票可以抵稅那發票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做啊?
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預提費用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現在可以直接調;借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費用 貸:銀行存款,現在它要退回,我應該怎樣出?
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2019-11-28
退休職工費用及辭退福利是不是走管理費用及對應工資;勞保費直接是管理費用及銀行存款等;在企業的伙食補助走工資,出差的伙食補助走差旅費
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2019-09-18
購買稅控款,入會計分錄,借,管理費用,貸,銀行存款,這樣對嗎
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2016-09-28
老師好, 1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費用561.6,制造費用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進賬稅的呢? 2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進賬稅呢?謝謝。
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2019-11-25
老師,7月已計提管理費用社保費,8月2日繳納社保費,請問管理費用明細賬,銀行存款的登記日期分別是多少?
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2016-11-14
老師,我司購入一項固定資產,金額小于5000元,購入時: 借:固定資產3500 貸:銀行存款 月末一次性扣除 借:管理費用—累計折舊 貸:累計折舊3500 這樣對嗎
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2020-06-13
老師 付2020年元旦節展播費是計入 借管理費用 貸 銀行存款 還是 借 預付賬款 貸 銀行存款
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2019-11-30
您好!實務中 發生企業承擔的社保費和各種福利時 借:管理費用-社保費/福利費 貸:銀行存款。這樣操作也什么問題
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2019-04-30
關于解除勞動合同一次性補償款會計分錄怎么做可以借:管理費用-辭退福利 貸:銀行存款 這么做嗎
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2020-10-19
老師好,我想問一下就是我公司上月交的社保,這個月單位部分因疫情可以退回來減免部分,這分錄怎么做,我上個月是借:管理費/勞動保險費 貸:銀行存款 那這個月可以這樣嗎借:銀行存款 貸:管理費用/勞動保險費 摘要就注明退回上月減免社保費,這樣可以嗎
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2020-03-17
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