申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答
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老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預付賬款2000。是這樣嗎?
支付招聘服務費2萬元,服務期限1年一個月后申請退款,收到退回余款1.8萬,賬務處理如下是否正確?借:預付賬款2(對方發票已開)貸:銀行存款2退款借:銀行存款1.8 管理費用0.2預付賬款2

