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老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額今年怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
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2020-06-08
銀行回單箱扣費(fèi) 是記管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)嗎?
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2018-07-07
老師,您好,現(xiàn)在要年報(bào),之前會(huì)計(jì)都是把公司福利這部份直接做借:管理費(fèi)用--福利,貸銀行存款,沒有申報(bào)個(gè)稅,年報(bào)時(shí)候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
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2021-03-29
計(jì)算機(jī)整機(jī)3410元不計(jì)提直接計(jì)入費(fèi)用可以借管理費(fèi)用―辦公費(fèi)3410,貸銀行存款 嗎?
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2018-09-20
老師您好!每年交的稅控盤維修費(fèi)280元,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,分錄要怎么做呢? 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 我之前是這樣做的,銷項(xiàng)稅還是沒有減掉。
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2019-10-12
辦加油卡時(shí)分錄是不是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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2018-10-11
老師你好 我公司員工18年發(fā)生住院醫(yī)療費(fèi) 16000元 ,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)人員記賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 16000 貸:銀行存款 16000 19年二次手術(shù)費(fèi)用5550元,到19年5月初 保險(xiǎn)公司才賠付17000元 如何記賬 18年計(jì)入的管理費(fèi)用中有保險(xiǎn)公司賠付的 是否需要調(diào)整
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2019-06-03
我想問(wèn)下專利申請(qǐng)的時(shí)候繳費(fèi)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款, 收到證書的時(shí)候,借記無(wú)形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
購(gòu)入固定資產(chǎn)少于5000元,是不是可以一次提足折舊。借:固定資產(chǎn)4800,貸:銀行存款4800,借:管理費(fèi)用4800,貸:累計(jì)折舊4800.如果分錄是對(duì)的,管理費(fèi)用需要設(shè)置明細(xì)嗎
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2017-11-21
老師,我們?nèi)ツ旮鶕?jù)付款回單,做了一筆憑證,借:管理費(fèi)用,貸銀行存款,,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,現(xiàn)在跨年了,發(fā)票開回來(lái)了,發(fā)票應(yīng)該怎么入賬(已經(jīng)入了費(fèi)用了),還是把2021.4.1號(hào)開的發(fā)票,粘貼到去年的記賬憑證后面,應(yīng)該怎么做
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2021-05-08
上個(gè)月我記了一筆賬,借記管理費(fèi)辦公費(fèi),貸記銀行存款,結(jié)果發(fā)現(xiàn)記錯(cuò),今天調(diào)賬,那我就借記管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù)金額,貸記管理費(fèi)用招聘費(fèi)正數(shù),不涉及銀行存款科目,對(duì)吧?
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2021-12-01
老師 我第一次支付購(gòu)買電腦3850元 結(jié)果對(duì)方銀行賬號(hào)輸錯(cuò)了 第二天又轉(zhuǎn)了一次 第一次轉(zhuǎn)款:借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸:銀行存款 然后轉(zhuǎn)出去了再記一次借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸:銀行存款 中間過(guò)程那這個(gè)退回來(lái)了應(yīng)該怎么做憑證呢? 是做三個(gè)憑證好一點(diǎn)還是有什么辦法只做兩個(gè)憑證嗎?
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2020-01-09
繳納實(shí)收資本印花稅,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款,12月要計(jì)提嗎?還是到了1月直接繳納?
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2020-01-13
直接計(jì)入公司的電費(fèi)處理 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 這里兩個(gè)借,是不是要看公司什么情況用哪個(gè)借對(duì)嗎?
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2017-07-03
差旅費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用嗎?應(yīng)該借:管理費(fèi)用0.2萬(wàn),貸:銀行存款0.2萬(wàn)。而不是進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅中吧。求老師幫助解答,謝謝!
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2020-07-29
老師那法人從公司賬戶匯款寫的用途是差旅費(fèi),分錄是借管理費(fèi)用~差路費(fèi) 貸銀行存款嗎
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2021-06-16
3月 付房租 借方應(yīng)是管理費(fèi)用 掛錯(cuò)為營(yíng)業(yè)費(fèi)用z(貸方銀行存款沒錯(cuò)),這個(gè)月調(diào)帳是要做一筆的反分錄 再做一筆正確的分錄,還是直接從營(yíng)業(yè)費(fèi)用轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
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2017-05-25
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司剛成立,沒收入,老板存入基本戶一些錢,錢用出去了,有些我做成借管理費(fèi)用 貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄行嗎,這些費(fèi)用以后怎么抵扣
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2015-12-24
老師 在一張憑證里有這樣的分錄 借周轉(zhuǎn)材料 50000貸銀行存款 50000借管理費(fèi)用 50000貸周轉(zhuǎn)材料 50000 ,這樣可以嗎?全部計(jì)入了費(fèi)用,這樣行嗎?感覺是為了簡(jiǎn)化。后面的附件需不需要放置領(lǐng)用單?謝謝老師!!!
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2019-12-22
老師您好, 實(shí)務(wù)問(wèn)題想請(qǐng)教一下: 公司租賃辦公室,租賃期是2021.7.12-2022.7.11共2年,月租金1萬(wàn)元,付款方式為季付,付款時(shí)間為每次到期前7天付下一個(gè)季度的房租3萬(wàn)元,第一次付款3萬(wàn)元于8月4日付了。合同上沒有提過(guò)利率問(wèn)題。 按照新租賃準(zhǔn)則,這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄呢? 第一次碰到過(guò)這種業(yè)務(wù),現(xiàn)在特別著急。請(qǐng)各位老師幫忙計(jì)算并做分錄。謝謝各位老師! 不涉及利率,就付的時(shí)候直接做分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn),哪位老師幫忙答復(fù)上面的問(wèn)題,謝謝
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2021-08-15
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