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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-08 10:19

你好     發票開來的金額 與你   管理費用金額一致嗎   有差異沒有   

A May 追問

2021-05-08 10:32

沒有差異的  的

meizi老師 解答

2021-05-08 10:39

 你好沒有差異直接把發票附憑證后面去

A May 追問

2021-05-08 10:41

總金額沒有差異,可是,當時做時,金額全部入的費用,現在開來的是專用發票,有稅額的,怎么處理,是借管理費用  -99.01,借應交稅費 應交增值稅進項稅額 99.01呢,還是借方用以前年度損益調整,或者直接用利潤分配-未分配利潤

meizi老師 解答

2021-05-08 10:42

 你好    意思是稅額沒有踢出來 ; 你單獨做一筆 :借 進項稅貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交企業所得稅  結轉 以前年度損益調整余額到利潤分配去    

A May 追問

2021-05-08 11:00

可是現在不用交稅啊,如果以后要交稅,要把這筆以前年度的稅和當期的所得稅的借方科目分開,對嗎,比如說,當期的是借所得稅費用,貸應交企業所得稅,以前的 就用以前年度損益調整,是這樣的嗎(如果這個月不是征期的情況下)

meizi老師 解答

2021-05-08 11:02

 你好不用繳納  所得稅 說明你原來虧損了  那你就不考慮所得稅處理就行了。  去看你原來  去年的情況。 而不是看你現在   

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相關問題討論
同學,你好 把發票貼進去就可以了
2021-05-08 10:38:48
你好? ? ?發票開來的金額 與你? ?管理費用金額一致嗎? ?有差異沒有? ?
2021-05-08 10:19:18
可以的,可以合并處理的額
2021-08-28 14:43:20
調整分錄 借:銀行存款 500 貸:現金500
2019-12-03 15:32:07
同學,你好 是正確的
2024-05-31 11:02:07
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