
老師,問下,六月份前的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個賬務(wù)怎么處理?還有報表
答: 你好,借 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應(yīng)的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準(zhǔn)確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負(fù)。這個是不是不對的?如下:沖銷:借:管理費(fèi)用 -1200貸:銀行存款 -1200調(diào)整借:制造費(fèi)用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒有關(guān)系。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
直接計入公司的電費(fèi)處理 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 這里兩個借,是不是要看公司什么情況用哪個借對嗎?
答: 借:管理費(fèi)用——電費(fèi) 借:制造費(fèi)用——電費(fèi) 貸:銀行存款 20000 就是車間用電計入制造費(fèi)用——電費(fèi),就是管理部門用電計入管理費(fèi)用——電費(fèi),這兩種電費(fèi)都是有的
福利費(fèi)直接是借了制造費(fèi)用管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金/銀行存款。沒有走應(yīng)付職工應(yīng)酬---福利費(fèi)
你好老師,在寫銀行存款日記賬的時候,這一筆業(yè)務(wù)是支付電費(fèi),分別計入管理費(fèi)用和制造費(fèi)用,在對方科目中兩個是分開寫兩行,還是在一行里寫兩個
銀行存款日記賬的對方科目出現(xiàn)兩個科目,需不需要把兩個科目都登記上去?例如制造費(fèi)用3000,管理費(fèi)用2500


夜修禾 追問
2017-07-03 13:53
李愛文老師 解答
2017-07-03 13:54
夜修禾 追問
2017-07-03 13:55
李愛文老師 解答
2017-07-03 13:57