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老師,賬剛交接過來,發現2018年有一筆對公轉賬支出,沒有收到發票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款 今年匯算清繳的時候沒有調增 我需要做賬務上的處理嗎,還是要去稅務更正申報
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2019-09-19
基本戶開戶購買的支付密碼器有發票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
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2020-05-06
你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進項)忘做應交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費用 貸:銀行存款(發票已認證)
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2019-10-12
請問老師,付房租10萬記賬時借管理費用,貸銀行存款。攤銷時借累計攤銷48000,貸管理費用對嗎?
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2020-06-08
房租已經預付一年,沒有發票,借:預付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費用——房租,岱:預付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
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2019-07-19
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
評價咨詢發票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款。現在發票已認證,做轉賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師發現2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
請問老師,收到保險服務費發票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
建行電子商業承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
去年發放年終獎的時候沒有計提,現在需要補計提嗎?當時發放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發票時應該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發票日期是2016年12月16日,可今天才收到發票,而且這這筆款項在2016年已經支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現在這張票應該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現在收到發票可以抵稅那發票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做啊?
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2021-07-08
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