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我公司為一般納稅人,因某些原因21年11月調(diào)整了18年和21年度的企稅年度申報(bào)表。18年成本減了400萬,21年成本減了300萬,請(qǐng)問現(xiàn)在帳務(wù)應(yīng)怎么處理?(不存在補(bǔ)稅、退稅問題)
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2023-01-13
某增值稅一般納稅人甲企業(yè)2022年1月5日購入一批商品,進(jìn)貨數(shù)量10000公斤,采購單價(jià)1元/公斤,增值稅稅額為1300元,運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額為90元,所有款項(xiàng)均未支付。運(yùn)輸合同約定1%范圍內(nèi)運(yùn)輸損耗由甲企業(yè)自行承擔(dān),超過1%由運(yùn)輸公司承擔(dān)。1月10所購商品到達(dá)后驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)商品短缺200公斤。 (1)2022年1月10日驗(yàn)收入庫甲企業(yè)編制相關(guān)分錄
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2023-11-06
】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月初,因管理不善造成一部分貨物發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)該部分貨物的實(shí)際成本為50萬元。該企業(yè)6月份進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出()萬元。
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2023-10-31
某百貨商場為增值稅一般納稅人,9月份銷售A牌電冰箱含稅零售價(jià)3390元/臺(tái),若顧客交還同品牌1日冰箱 每臺(tái)作價(jià)1000元,交差價(jià)2390元就可換回全新冰箱。 當(dāng)月采用此種方式銷售A牌電冰箱100臺(tái),款已收。如何寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-29
甲公司是一家生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品
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2023-03-20
A公司委托B公司加工煙絲一批雙方均為增值稅一般納稅人A公司提出煙葉發(fā)出成本56,000元支付加工費(fèi)14,000元該批煙絲收回后 a公司直接原價(jià)銷售 已知b公司沒有生產(chǎn)過同類型的煙絲 A公司發(fā)出煙葉的會(huì)計(jì)處理
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2023-06-26
某企業(yè)為增值稅一般納稅人 ,購入甲材料100kg ,買價(jià)20000元 ,增值稅額2600元,運(yùn)費(fèi)1000元 ,增值稅額90元 ,另支付裝卸費(fèi)1800元 (不考慮增值稅 ),途中合理損耗5kg,合理損耗材料成本1000元 ,該批材料的單位成本是多少元每千克
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2023-01-24
我公司是一般納稅人,上個(gè)月無業(yè)務(wù)發(fā)生,想問下,零申報(bào),應(yīng)該怎么申報(bào),是把報(bào)表打開,再保存下就可以嗎?還是說需要把里面需要填的都寫零???這個(gè)月是不是應(yīng)該繳納企稅?老師?
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2021-01-12
做的跨境本土電商,結(jié)算本身是外幣,在海外扣過稅,通過換匯結(jié)算回來,這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
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2022-02-08
[工作實(shí)例3-11]甲小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年1月按200萬元的價(jià)格(不含...
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2023-11-06
增值稅一般納稅人計(jì)算銷項(xiàng)稅額采用市場平均售價(jià)還是不含稅價(jià)格計(jì)算?
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2024-03-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2019年4月購入材料1000千克,價(jià)款為300 萬元,增值稅稅額為39萬元,該材料在運(yùn)輸途中發(fā)生1%的合理損耗(10千克),不合理損耗10%(100千克),在入庫前發(fā)生挑選整理費(fèi)2萬元。該材料入庫的實(shí)際單位成本為()元。 A. 3056.18B. 3033.71C. 3000D. 3022.47
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2024-06-18
博公司為增值稅一般納稅人。2017年12月,該公司在發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)向西密公司購入甲 弘博公司為增值稅一般納稅人。2017年12月,該公司在發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)向西密公司購入甲材料10噸,貨款12000元,增值稅稅額2040元,價(jià)稅以銀行存款支付。 (2)向西密公司購入乙材料5噸,貨款2100元,增值稅稅額357元,價(jià)稅尚未支付。 (3)向永興公司購入丙材料16噸,貨款8000元,增值稅稅額1360元,以銀行存款支付其中的6000元,其余貨款暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫。 (4)以銀行存款5817元償還西密公司和永興公司之前欠貨款方付賬款。 (5)以銀行存款支付甲材料和乙材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元。要求按兩種材料的重量進(jìn)行分?jǐn)偂?(6)上述兩種材料運(yùn)達(dá)弘博公司,按材料的實(shí)際成本入賬
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2023-11-06
老師所不管是一般納稅人和小規(guī)模所得稅一定是季度預(yù)交的嗎
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2021-04-04
采集境外人員信息時(shí),一定要填寫涉稅事由,涉稅事由一般怎么呢
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2019-11-11
老師 一般納稅人公司一定要申請(qǐng)開單位社保嗎?老板有兩家一般納稅人公司,已經(jīng)有一家給員工辦理社保了。另外一家可以不開嗎
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2020-03-13
固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊里面也包含稅嗎,這里有點(diǎn)不明白,是用1.6減去6.96除以10再乘以1.6得到0.486
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2019-04-06
支付維修款,付款單位繳納營業(yè)稅嗎
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2016-01-18
老師,我企業(yè)是一般納稅人,今年所得稅核定為核定征收,所得稅率為7%,10月份含稅銷售額為4萬,我應(yīng)該計(jì)算多少材料額才算合理呢?
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2015-11-07
我是一般納稅人,增值稅是核定征收,每年3萬,那我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要專票還是普票,我這專票很多該怎樣處理
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2019-08-24
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