我單位屬于建安行業,有些工程沒實現收入,年底利潤達不到,工程材料無法結轉到成本中,如果想把工程施工結轉到在建工程,應該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發票進行抵扣
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2016-09-05
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發票給甲方,按理分包商開210萬的成本發票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
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2019-10-15
車間管理人員的工資計那里? 生產車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產車間管理人員的工資計那里?
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2016-04-24
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業小規模納稅人怎么收取外接工程掛靠費呢?管理費、增值稅、企業所得稅這些都怎么計算收取的
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2023-11-08
零基礎上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應發工資20000元,發放了后才發現算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000
貸:應付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現在上一年的賬已經結了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調整啊?
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發工資,發8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
匯算清繳,期間費用表里的管理費用職工薪酬是填管理費用里的計提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應該填哪個工資數據,如果填應付工資里的話,管理費用與主表的管理費用數據對不上,可以嗎
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2020-04-11
老師,我是建筑公司,不設置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
公司是商業管理有限公司 經營的是一個商場的管理 不是自己經營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
P2P行業的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
7.用現金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉制造費用,工產品生產本(無期初在產品、本期生產的產品全部工
人庫
16.現全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規定提取法定盈余公積
20.向股東分配現金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
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