
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個(gè)人做,我們只收管理費(fèi),然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們?cè)趺瓷陥?bào)稅?
答: 如果開了175萬,也可以按照210萬的成本,來報(bào)稅。但是年底之前必須將發(fā)票取得,就沒問題,
請(qǐng)問建筑公司掛靠的,我們是被掛靠方,要求掛靠方提供100%的成本發(fā)票,并支付1%管理費(fèi),這個(gè)月我們給甲方開了12萬的發(fā)票,掛靠方拿過來12萬的發(fā)票,我把12萬直接轉(zhuǎn)給材料商,那掛靠方怎么把管理費(fèi)打給我呢,可以私下轉(zhuǎn)給老板嗎
答: 可以私下轉(zhuǎn)給老板的,這個(gè)可以不用公帳處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我想問一下建筑施工別人掛靠我們公司 成本發(fā)票也給了我們 我們收他們管理費(fèi) 我們?cè)趺窗芽畲蚪o對(duì)方呢?
答: 你好,如果你這管理費(fèi)不在外賬上做,那么只能轉(zhuǎn)出來用私戶給對(duì)方,或者付成本票的款項(xiàng)轉(zhuǎn)出

