你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個(gè)人做,我們只收管理費(fèi),然后第三季度我們開(kāi)了210萬(wàn)發(fā)票給甲方,按理分包商開(kāi)210萬(wàn)的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開(kāi)了175萬(wàn),那我們?cè)趺瓷陥?bào)稅?
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2019-10-15
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒(méi)實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤(rùn)達(dá)不到,工程材料無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣(mài)了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶,主要經(jīng)營(yíng)建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
為什么無(wú)法查明原因的存貨(是這個(gè)嗎?忘記了)可以沖減管理費(fèi)用,而無(wú)法查明原因的現(xiàn)金不能沖減管理費(fèi)用
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2022-04-04
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費(fèi)呢?管理費(fèi)、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計(jì)算收取的
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2023-11-08
老師,我是建筑公司,不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用,直接用管理費(fèi)用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項(xiàng)目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費(fèi)嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費(fèi)半年60000元怎么記,是記管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
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2016-01-31
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100
,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車(chē)間提20000元,廠管理部門(mén)
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無(wú)印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫(kù)
16.現(xiàn)全購(gòu)買(mǎi)公用二6000元行政部門(mén)使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品
第二種做法
分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品
第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000
貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整啊?
1/650
2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
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