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營(yíng)改增后原繳納營(yíng)業(yè)稅的小微企業(yè)免稅額度是多少?另外開票顯示的增值稅額,是不是做分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 然后再做分錄借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
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2016-07-12
我公司客戶購(gòu)買的儲(chǔ)值卡,開了發(fā)票,就必須交增值稅,但是沒有消費(fèi),企業(yè)所得稅收入就不能確實(shí)收入吧?
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2021-11-22
老師好,公司是生產(chǎn)尿褲的,公司的廢尿褲廢料等收入申報(bào)了增值稅,此項(xiàng)收入記入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入合適??
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2020-06-12
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
2購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。 3向多家客戶銷售自產(chǎn)W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計(jì)5 085萬(wàn)元,因個(gè)別客戶資金緊張,當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷售額4 746萬(wàn)元。 4將100輛自產(chǎn)Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產(chǎn)Z型小汽車無償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產(chǎn)Z型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工,將1輛自產(chǎn)Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中 準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
小規(guī)模免征的增值稅需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那相應(yīng)的附加稅需要計(jì)提后又轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-02-17
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免,到底計(jì)入收入總額還是計(jì)入成本費(fèi)用申報(bào)
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2020-07-13
2 某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,支付價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠加工膨化,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)生產(chǎn)夾心餅干銷售,辦妥托收手續(xù),單位收到貨款,取得不含稅銷售額100000元。(3)轉(zhuǎn)讓2013年3月購(gòu)入的小型設(shè)備一臺(tái),轉(zhuǎn)讓收取支票8000元。求該廠2018年10月應(yīng)繳納增值稅稅額。
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2019-06-25
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,支付價(jià)款20000元,驗(yàn)收后送另一食品加工廠加工膨化,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)生產(chǎn)夾心餅干銷售,辦妥托收手續(xù),單位收到貨款,取得不含稅銷售額100000元。(3)轉(zhuǎn)讓2013年3月購(gòu)入的小型設(shè)備一臺(tái),轉(zhuǎn)讓收取支票8000元。求該廠2018年10月應(yīng)繳納增值稅稅額。
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2019-06-25
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類里面的營(yíng)業(yè)收入是指申報(bào)增值稅時(shí)的收入還是還要包含補(bǔ)貼收入和營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2018-07-10
我是想請(qǐng)教一下,教育基金會(huì)收到的捐贈(zèng)收入,要填到增值稅申報(bào)表里嗎?如果要填的話,請(qǐng)問要填在哪一欄?如果不需要填,那增值稅申報(bào)表就是零申報(bào)了?捐贈(zèng)收入應(yīng)該不屬于增值稅的應(yīng)稅范圍吧?
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2019-04-16
老師您好,請(qǐng)問,我是小規(guī)模,要做季報(bào),我的銷售額未超30萬(wàn),有45.35的增值稅,應(yīng)該是免收增值稅的吧?我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 45.35,貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 45.35,這樣對(duì)嗎?我的制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2020-07-02
商品到貨驗(yàn)收入庫(kù),沒收到增值稅專用發(fā)票,款未付,怎么做分錄?
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2019-02-19
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 總賬怎么做
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2022-11-04
請(qǐng)問沒收的租房押金收入按百分之幾來交增值稅?一般納稅人
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2020-01-06
我們開給客戶的收據(jù),收入金額是含增值稅的還是不含稅的呢?
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2018-12-03
籌建期沒有收入,收到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理,申報(bào)
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2017-06-12
"某大型綜合公司增值稅一般納稅人,2019 年11 月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 5. 其下屬水上運(yùn)輸公司增值稅一般納稅人,取得水上運(yùn)輸收入開出專用發(fā)票收入 共計(jì)金額1000萬(wàn)元,稅率9%,稅額90萬(wàn)元,款項(xiàng)在入銀行。 6. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人,銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票. 金額 200 萬(wàn)元,稅率13%,稅額 26 萬(wàn)元。為了達(dá)到促銷的目的,給出了 5%的折 扣,折扣額與銷售額分兩張發(fā)票列示。 7. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人,采用銀行匯票結(jié)算方式,銷售給東方機(jī) 械廠甲產(chǎn)品4
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2023-03-14
請(qǐng)問這個(gè)表怎么填?里面的工業(yè)總產(chǎn)值,增加值,高新產(chǎn)業(yè)增加值怎么填,我們這個(gè)月的不含稅收入是559萬(wàn)
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2019-08-16
小規(guī)模,季度收入低于9萬(wàn),已按月計(jì)提增值稅,未計(jì)提附加稅,季度末轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候,是僅指計(jì)提的增值稅,還是要再補(bǔ)計(jì)提附加稅,并把這部分附加稅也轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2017-07-12
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