
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是這樣做分錄嗎?如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,增值稅申報(bào)表里按無(wú)票收入申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣會(huì)造成報(bào)表和增值稅申報(bào)的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,同學(xué),你個(gè)稅的稅費(fèi)也是在系統(tǒng)中申報(bào)的。是一致的
請(qǐng)問(wèn)是以營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報(bào)增值稅主表)
答: 是以營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報(bào)增值稅主表)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國(guó)稅申報(bào)時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)數(shù)字300元,分錄怎么做?可以借:應(yīng)交增值稅-減免稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 嗎?
答: 你好,貸方計(jì)入管理費(fèi)用

