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我們是一家生產型企業,已做了免抵退申報,由于未按時收匯,現稅務局通知我企業做進項稅轉出,老師我不知道應該怎樣轉出,轉出哪部分,因為我們有內銷也有外銷
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2019-06-19
小規模納稅人月銷售額不超過10萬,有代開專票和自開普票,填附加稅申報表增值稅這欄有一般增值稅和免抵稅額兩項,數據放哪一項呢?
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2019-02-20
老師你好,我想問一下關于生產性企業出口退稅的問題 生產型出口退稅系統上面,我要怎么查看往期月份的“免抵退”申報的明細數據啊。
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2019-10-15
您好,請問一下小規模季度不超30萬,減免增值稅,那減免的時候直接做借減免貸營業外收入對嗎?用先借銷項貸減免,然后再借減免貸營業外嗎?
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2019-10-18
老師,我們是湖北小規模企業,7-9月份有開21420免稅發票,我應該在增值稅減免稅申報明細表中體現,然后我提交申報時,提示(增值稅減免稅申報明細表)中減稅項目的稅收減免性質代碼選擇8號或13號公告時,適用征收率應選擇3%,怎么回事?
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2020-10-19
支付技術維護費時:借:管理費用 330 貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330 我把第二分錄寫成:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用330效果一樣嗎
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2017-07-11
酒店業一般納稅人在3月4月5月都開了增值稅專用發票,這樣就不能享受免稅。如果要享受免稅需要把專票作廢并追回。要是銷售方這邊直接作廢專票,沒有追回專票抵扣聯和發票聯會怎么樣?
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2020-05-26
出口企業,統計報表應交增值稅數據怎么取,是用這個公式嗎?機算出來1是負數的,減免稅款是哪些稅款?應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅款+出口退稅,
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2021-07-15
請問老師,公司以前年度購買稅盤和支付服務費時,借:管理費用 480貸:現金 480 抵扣增值稅時,借:管理費用-480 借:應交稅費-減免稅款480,減免稅款科目期末一直有借方余額,想要平掉這個借方余額要怎么做
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2019-07-10
我們是個體戶,一個月不超過十萬是免增增值稅,填寫增值稅申報表,是不是直接在未達到起征點銷售額填寫就可以了,那附加是不是在增值稅下面有兩個,一個一般增值稅和免抵稅額,在哪個填寫
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2019-06-05
小規模收到農產品免稅發票是不是正常按發票金額做賬?一般納稅人收到的話,直接按發票金額乘以多少個點扣除算進項可以抵扣銷項?麻煩給個農民專業合作社免增值稅的文件或者資料,感謝
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2020-01-11
請問,我本月有未交增值稅是345.13,但是我本月有一個退伍軍人減免,兩個一相抵就相當于不交稅,未交增值稅是0,我這個分錄要怎樣體現?我將減免的345.13元計入營業外收入,我的未交增值稅就不平了
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2019-12-13
這個所得稅報表哪里填的有問題嗎 校驗不通過 已經填了減免稅表
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2017-01-05
公司本季度就3月開了一張票不含稅20000,稅金一個點200,是可以不用填減免表,直接按以前的方式申報,那我報表上的免稅額是600,我帳上的減免稅額是200,中間的差額是怎么處理的呀
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2020-04-10
老師好。 小規模季報的減免稅額是多少?
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2020-07-01
羊肉蔬菜免稅銷售額是10000,怎么算免稅額?
1/595
2018-09-26
有減免稅額的情形下,當月增值稅如何計算
1/1167
2015-09-30
城建稅隨增值稅減免,附注披露時增值稅披露免稅,城建稅怎么批露
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2020-03-27
7月稅控維護費在減免稅額報表中填過,主表沒有帶出數據,已經申報,現在怎么辦
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2021-09-13
不超過10萬,兩個附加稅減免,10萬指的是撒子呦,我們是茶葉企業,有免稅銷售額也有應稅銷售額
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2022-02-15
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