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管理費(fèi)用出現(xiàn)一筆貸方數(shù)22224.63,但是科目余額表與利潤(rùn)表相差11624.63。二者不一致還差10600是什么原因?明細(xì)賬里有一筆運(yùn)費(fèi)就是記入貸方,金額就是相差11624.63
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2022-05-06
公司有三張同一天的汽油費(fèi)發(fā)票,沒有同一天的過路費(fèi),是不是不能下管理或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)?只能下管理或者銷售費(fèi)用-汽油費(fèi)??外賬的
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2017-06-07
老師,不同類型的報(bào)銷單,報(bào)銷人是同一個(gè)人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
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2022-10-09
老師 ,你好,差額征收的,開發(fā)票的時(shí)候,填差額的時(shí)候就是填不用交稅那部分嗎
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2018-12-07
一般納稅人場(chǎng)租賃是9%還是5%?我看到增值稅特別管理中存在按5%簡(jiǎn)易征收政策
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2021-11-19
建筑公司 以前年度(17,18年)有項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收 差額征稅 當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬 有進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)調(diào)賬的話是一筆一筆調(diào)還是有什么別的方法? 主要是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)還掛有一些借方金額
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2020-06-02
和對(duì)方都是簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征收,開具的差額增值稅專用發(fā)票,對(duì)方可以抵扣么
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2019-01-03
小規(guī)模差額征稅,最后差額是1萬,稅率是5%,稅額應(yīng)該是1/1.05*0.05吧,最后等于476
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2018-09-20
雞、雞蛋和雞苗因公司管理混亂很沒辦法核算成本那銷售時(shí)的成本有其他辦法弄嗎
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2018-06-11
《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《會(huì)計(jì)從業(yè)資格管理辦法》屬于會(huì)計(jì)法律制度中的()。
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2015-11-14
差旅費(fèi)津貼標(biāo)準(zhǔn)到底有沒什么標(biāo)準(zhǔn)?不征個(gè)稅的差旅費(fèi)津貼標(biāo)準(zhǔn)到底是多少?
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2017-06-06
差額征稅,差額部分工資是計(jì)應(yīng)發(fā)還是實(shí)際發(fā)的部分?保險(xiǎn)部分是需要計(jì)入嗎
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2020-06-30
小李預(yù)支1000元差旅費(fèi),回來報(bào)銷1200.86元,我補(bǔ)給他200元,那我在費(fèi)用報(bào)銷單上應(yīng)寫補(bǔ)200元,還是寫補(bǔ)200.86元,這0.86元的差額怎么辦? 借:管理費(fèi)用1200.86 貸:其他應(yīng)收款1000 庫存現(xiàn)金200 (那這差的0.86元怎么辦?還是說借:管理費(fèi)用 1200元?那不就和發(fā)票對(duì)不上了嗎?發(fā)票是1200.86元)
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2020-04-13
老師,我昨天咨詢你的企業(yè)信用檔案征信信息服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用是稅前扣除嗎
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2016-03-23
稅控機(jī)年度管理費(fèi)退回了,好像是國(guó)稅扶持,不用征收了,退回收到的款分錄怎么做?
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2019-10-18
新接手了家公司的外賬,上任會(huì)計(jì)把季度免征的增值稅沖減管理費(fèi)用,這樣可以么?
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2018-01-22
物業(yè)公司承租不動(dòng)產(chǎn)后再次出租,是按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法征收還是按一般計(jì)稅辦法征收?
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2017-06-06
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費(fèi)用票,等到兩三個(gè)月后才收到,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
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2018-07-20
老師,請(qǐng)問一個(gè)差額征稅的增值稅發(fā)票開具、繳納和抵扣的問題:一個(gè)小規(guī)模納稅人,銷售購進(jìn)的不動(dòng)產(chǎn),對(duì)方是一般納稅人,假如銷售含稅額5000萬,購進(jìn)成本4000萬,用差額征稅計(jì)算應(yīng)納稅額50萬,不含稅銷售額4950萬。 1、用全電發(fā)票“差額征稅全額開票”還是“差額征稅差額開票”開具增值稅專用發(fā)票,票面稅額應(yīng)該是50萬還是5000/1.05*0.05=238萬; 2、如果發(fā)票票面稅額是238萬,我方繳納增值稅50萬,買方抵扣238萬是否合理?政策依據(jù)是什么?
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2023-02-24
勞務(wù)派遣公司,我們是差額征稅,事業(yè)單位給我們轉(zhuǎn)派遣人員的工資社保共7萬不含服務(wù)費(fèi),但是我們實(shí)際支付工資社保才5萬,因?yàn)樯绫挝怀袚?dān)部份事業(yè)單位沒有減免,而我們企業(yè)有減免,所以我們相當(dāng)于賺了2萬元,那么差額開票的話我們應(yīng)該要怎么開,如何交稅?如何賬務(wù)處理?
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2020-07-15
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