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老師,前年的年報稅款不打算申請退稅和抵減稅額,已做進了應(yīng)交稅費-所得稅的借方,還做進了, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤,現(xiàn)在要么做?
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2016-09-09
公司到18年都是費用支出,沒有收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)16年一些入了費用的憑證沒有發(fā)票?我怎么做以前年度損益調(diào)整賬務(wù),放到應(yīng)交所得稅里不太合理,又不用交所得稅稅
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2019-03-11
上季度未計所得稅,2017年1月份計提,這個結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的摘要怎么寫?借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
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2017-01-19
如果17年未交稅金及附加但是入了賬,已做賬項調(diào)整,但我不想改17年的賬,那我應(yīng)該怎么在18年做以前年度損益調(diào)整
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2018-04-23
你好老師,這個分錄如何在報表中反映調(diào)整?我找不到以前年度損益調(diào)整科目,報表未分配利潤不平。借:以前年度損益調(diào)整??? 7,337,704.50貸:壞賬準備??7,337,704.50借:利潤分配-未分配利潤7,337,704.50貸:以前年度損益調(diào)整???7,337,704.50
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2019-08-23
本月做完以前年度損益調(diào)整后·導致資產(chǎn)負債表和利潤表不能勾稽··如何調(diào)整?
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2017-10-19
19年發(fā)生的費用3000元當時沒入賬,今年的入賬,1、借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:現(xiàn)金3000 2、借:應(yīng)交稅費-所得稅 30元 貸:以前年度損益 30元 3、利潤分配-未分配利潤2970 貸:以前年度損益調(diào)整2970元,我4月份這樣做的賬,我現(xiàn)在要報稅務(wù)年報了,我該怎么這部分錢加進去?
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2020-04-30
2016年多計提的工資這個月沖的話借:應(yīng)付工資,貸:以前年度損益調(diào)整 然后將以前年度損益調(diào)整直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤可以嗎,公司幾年來一直沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
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2017-01-16
賬面上應(yīng)交稅費為-0.09,是以前年度遺留的,調(diào)整的話,是計入營業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整?
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2019-01-11
我在調(diào)整以前的賬,出現(xiàn)了一個以前年度損益調(diào)整數(shù)值,導致我資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不吻合,該怎么處理
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2021-07-09
就是去年12月的工資沒有計提也沒有發(fā)放,然后1月我直接做的,借:管理費-員工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,然后匯算清繳我做了調(diào)整,把12月的工資算到了去年的成本里,現(xiàn)在我該怎么做分錄去調(diào)整這個未分配利潤?小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,新增一級科目也增加不了,請問該怎么處理呢?
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2020-05-26
少計提400元折舊,多交了100元所得稅。請問是這樣做嗎? 調(diào)賬:借:以前年度損益調(diào)整400 貸:累計折舊 300 借:利潤分配--未分配利潤 400 貸:以前年度損益調(diào)整 400 借:利潤分配-未分配利潤100,貸:以前年度損益調(diào)整100
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2016-04-19
2018年12月做了一筆分錄。增加去年費用,借:管理費用 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 那么這個分錄借方的管理費用月末還結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
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2019-03-07
多提累積折舊借:累積折舊 正數(shù)貸:X費用(跨年通過以前年度損益調(diào)整) 正數(shù)多提累積折舊借:X費用(跨年通過以前年度損益調(diào)整)負數(shù)貸:累積折舊 負數(shù)以上兩個都可以嗎?同時,借:費用科目 正數(shù)貸:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)月末,借:以前年度損益調(diào)整 正數(shù)貸:利潤分配---未分配利潤 正數(shù)這樣都是對的嗎?
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2019-01-29
去年多計的費用,但是沒有付款,去年年底預(yù)提出來的,現(xiàn)在沖銷是不是只做一個 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
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2020-04-15
期初數(shù)據(jù) 或者-以前年度損益調(diào)整 凈利潤-利潤分配=未分配利潤這里的公式 怎樣判斷以前年度損益調(diào)整是該加還是減
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2017-03-17
老師,一個企業(yè)之前沒有計入固定資產(chǎn),實際上他是有固定資產(chǎn)的,那么是否賬務(wù)上就要盤盈。盤盈所涉及到以前年度損益調(diào)整,涉及到納稅調(diào)增,應(yīng)交稅費所得稅這塊怎么確定呢" 是他們自己購買的因為時間比較久19年購買的,當時沒有開發(fā)票有一些是買的別人二手的資產(chǎn)。他賬上就一直沒掛的有固定資產(chǎn),盤盈就會有往年折舊費用,這個費用應(yīng)該調(diào)整嘛,折舊費用是允許所得稅前扣除的嘛。或者給他轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目呢,這個問題我們后續(xù)也會跟當?shù)囟悇?wù)主管部門溝通,現(xiàn)在就是想要怎么給他入進去比較符合規(guī)定
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2022-04-11
麻煩問一下,去年的費用在今年通過以前年度損益調(diào)整,在損益表(利潤表中)如果體現(xiàn),資產(chǎn)負債表就顯示不平,這個怎么辦,在年底報報表的時候怎么報
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2021-12-10
今年做過一筆以前年度損益調(diào)整7萬, 是否就造成負債表中未分配利潤數(shù)中2017年的年末余額數(shù) 與2018年的年初余額相差7萬?
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2018-09-19
老師,為什么不是借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅
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2021-08-31
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