
老師您好,我年底把14—18年多計(jì)提的工資直接從其他應(yīng)付款和生產(chǎn)成本里沖銷了,未走以前年度損益調(diào)整科目,這樣做合理嗎?是不是違背了會計(jì)制度? 如果不合理,我第二年再怎么做? 感謝老師指點(diǎn)
答: 你好,同學(xué)。 不合理,你這里原則上調(diào)整之前年度的費(fèi)用,而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
老師您好,這個(gè)第三問怎么就是借:預(yù)計(jì)負(fù)債 17 以前年度損益調(diào)整 10貸:其他應(yīng)付款 27
答: 你想知道那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的對嗎?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問一下,19年做賬的時(shí)候金額做多了,想在今年調(diào)賬,我是做紅沖還是做以前年度損益調(diào)整啊?當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款
答: 你好,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費(fèi)用,金額就是之前多做的金額


花開花落、 追問
2020-04-15 11:46
meizi老師 解答
2020-04-15 11:50