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老師 ,你好,差額征收的,開發(fā)票的時(shí)候,填差額的時(shí)候就是填不用交稅那部分嗎
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2018-12-07
我們是建筑勞務(wù)企業(yè),我們有個(gè)外地工程本來是采用的簡易計(jì)征方法,但是在異地預(yù)交增值稅時(shí)是按一般計(jì)稅方法征收的,像這種情況我做賬時(shí)應(yīng)該怎樣處理呢
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2018-03-02
建筑企業(yè) 核定征收萬分之二印花稅 在印花稅上怎么處理是當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-印花稅還是發(fā)生時(shí)直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款
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2018-01-22
簡易征收,差額征收,一般征收,這幾個(gè)計(jì)稅方式是在企業(yè)核定稅種的時(shí)候知道的嗎?還是如何來判定呢?
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2021-03-21
公司有三張同一天的汽油費(fèi)發(fā)票,沒有同一天的過路費(fèi),是不是不能下管理或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)?只能下管理或者銷售費(fèi)用-汽油費(fèi)??外賬的
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2017-06-07
老師,不同類型的報(bào)銷單,報(bào)銷人是同一個(gè)人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
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2022-10-09
和對(duì)方都是簡易計(jì)稅,差額征收,開具的差額增值稅專用發(fā)票,對(duì)方可以抵扣么
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2019-01-03
小規(guī)模差額征稅,最后差額是1萬,稅率是5%,稅額應(yīng)該是1/1.05*0.05吧,最后等于476
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2018-09-20
公司應(yīng)付某個(gè)人5000管理費(fèi)用,但公司又代他交水電費(fèi)6000收到差額1000怎么做分錄
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2016-03-04
采購產(chǎn)品時(shí)發(fā)生的差旅費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,不計(jì)入材料的入賬成本嗎?
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2022-07-31
項(xiàng)目上長期出差的費(fèi)用,可以計(jì)入項(xiàng)目成本嗎?如果計(jì)入管理費(fèi)用,這塊費(fèi)用較高,
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2018-10-18
請(qǐng)問一下研發(fā)部門的差旅費(fèi)是直接記入管理費(fèi)還是計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
1/1860
2019-05-24
老師,職工出差報(bào)銷的火車票,借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款呢
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2024-04-12
老師,老板買的車掛在公司的,發(fā)生的修理費(fèi)用入管理費(fèi)用什么科目啊
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2020-12-08
律師代理費(fèi) 計(jì) 管理費(fèi)用嗎
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2018-06-11
老師,自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,進(jìn)入稅控盤后點(diǎn)擊增值稅普通發(fā)票,征稅方式有三種 1普通征稅 2差額征稅 3減按征收選哪個(gè)?
1/2015
2019-12-10
旅游行業(yè)的賬,開票的方式差額征稅,比如公司給別人開了一張票120900差額征稅117500,到需要繳納99.03的增值稅,到月末我需要做賬沒有收到117500的費(fèi)用票,等到兩三個(gè)月后才收到,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
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2018-07-20
比如說我們這個(gè)季度共收到農(nóng)業(yè)研究方面的財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。請(qǐng)問老師,這種情況我如何季報(bào)所得稅?
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2017-10-25
老師好,我剛接手一家科技公司的賬,它一直都有做研發(fā),19年的研發(fā)費(fèi)用~費(fèi)用化支出沒結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,政府補(bǔ)助做到遞延收益沒結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。去年是核定征收,今年是查賬征收,不想因?yàn)檎{(diào)賬影響今年利潤。
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2020-05-29
比如說我們這個(gè)季度共收到財(cái)政撥款不征稅收入30萬,計(jì)入遞延收益30萬,研發(fā)支出發(fā)生了15萬,我一般是年底才結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入到營業(yè)外收入,研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)支出。這種情況我如何季報(bào)所得稅?
1/1322
2017-10-25
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