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老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅需要做賬嗎?進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
增值稅加計(jì)遞減繳納時(shí),賬務(wù)處理直接計(jì)入其他收益,那還需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)遞減)科目來(lái)體現(xiàn)嗎?我們之前的會(huì)計(jì)是除了在繳納的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:銀行存款與其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值是(增值稅加計(jì)遞減)貸:其他業(yè)務(wù)收入(加計(jì)遞減收益)
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2020-01-10
老師,你好之前做的應(yīng)交稅費(fèi)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅,附加稅分錄,借營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,并且還有100的滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-07-07
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,
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2017-01-05
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2023-11-20
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額,想問(wèn)一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來(lái)?
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2023-12-08
公司的車(chē)過(guò)戶了賣(mài)了,原來(lái)進(jìn)來(lái)的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)需要交增值稅嗎
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2019-05-10
就是認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,月底到了,把這個(gè)余額轉(zhuǎn)到哪兒?未交增值稅? 再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交?
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2016-12-28
老師,6月開(kāi)回來(lái)的專票,7月還認(rèn)證不了,是不是6月的賬面上要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎?
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2020-07-06
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
我看病的的錢(qián)要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
小微企業(yè)月達(dá)不到2萬(wàn)元,假如收入是1萬(wàn)元的分錄是不是這樣做,借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅291.26,然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀?
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2017-05-24
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn),已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)的關(guān)系是什么,我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
請(qǐng)問(wèn),老師,公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán)及報(bào)稅盤(pán),收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購(gòu)入時(shí),借:管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費(fèi)用么?
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2016-10-19
老師,如下記賬可以嗎? 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借:原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
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2016-09-29
老師,比如現(xiàn)在是4月1號(hào)了,我開(kāi)始申報(bào)增值稅和其他稅種,同時(shí)繳納各種稅款,繳納稅款的時(shí)候應(yīng)該填寫(xiě)記賬憑證: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目?!边@個(gè)會(huì)計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問(wèn)下工商年報(bào)的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個(gè)科目,是看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2022-04-07
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