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出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應收款,這樣處理對的吧?
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2019-04-17
老師 比如我把該給培訓機構的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構 現在銀行已經收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
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2021-12-08
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發票,發票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
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2019-09-20
老師,公司19年11月和12月付的房租和車位費一直未收到發票,我這樣做賬: 借:預付賬款 貸:銀行存款。 等收到發票后做: 借:管理費用-房租(或車位費) 貸:預付賬款 這樣做賬可以吧?
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2020-04-07
請問老師,我單位是非營利協會,驗資資金是一個會員單位資金轉入基本戶后作為會費收入,請問分錄怎么做, 轉入基本戶后,我的分錄是,借:銀行存款, 貸:非限定性收入-會費收入 然后所有開辦時的費用做 借管理費用 -開辦費 貸銀行存款,對不對
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2018-11-14
公司開辦期間汽車加油費,可以借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款不?
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2017-07-04
公司銀行卡更換uk 屬于財務費用還是管理費用
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2020-06-11
老師好!公司于2018年6月有一筆2205000元的資產回購費用,當月處理為 借:管理費用2205000 貸:銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產,請問應該怎樣操作?有稅務風險嗎?謝謝!
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2019-12-05
老師支付半年的房租 比如房租32萬 我是不是借預付賬款 32萬 貸銀行存款 32萬 下個月攤房租時候每個月安4萬攤銷 那我是不是借管理費用 4萬貸記銀行存款4萬 直到攤銷掉為止?
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2020-04-21
社保款退到公司賬戶 借:銀行存款 貸:管理費用(紅字)嗎
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2017-08-04
老師,現金支票支付管理費用的,沒有做過這個分錄 借 庫存現金 貸銀行存款,直接做成借管理費用 貸銀行存款 可以嗎
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2016-07-06
房租如果預付的,可以借:預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預付賬款 如果 房租 對方開了發票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01
17年2月份通行費已經入賬借:管理費用 貸:庫存現金 現在發現通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導致賬上還掛著其他應付;怎么調賬?
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2020-01-07
之前多交的電費,退回來了,直接抵扣了當月的電費,之前的分錄是借管理費用,水電費支出。貸銀行存款。現在退回來的電費也沒退回銀行,直接抵扣的,應該怎么做分錄
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2024-07-19
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費用 銀行存款 紅字分錄嗎
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2021-12-20
假設1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費用1000 貸預付賬款1000。5月才收到房租專票,請問這怎么處理呢?
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2021-09-23
銀行卡扣的免費記財務費用嗎?還是管理費用?
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2021-09-16
您好 借,管理費用10 借,應交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進項多記1元,已經抵扣了 怎么調整賬呀?
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2021-09-22
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請老師說具體點
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2019-09-15
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