
17年2月份通行費已經入賬借:管理費用 貸:庫存現金 現在發現通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
答: 借應交稅費正數 管理費用負數
老師,報銷車費時,出納用微信紅包直接支付給員工的,那么分錄寫 借:管理費用——交通費 貸:庫存現金 這樣可以嗎
答: 您好 請問單位庫存現金在出納**上么 還是出納轉給員工后 把單位庫存現金減少給出納個人?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調賬怎么做分錄,如果借方沖回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現金),請問這種情況我要如何調賬,具體分錄,謝謝!
答: 多計提的個稅按多計提金額方向科目不變,金額為負數沖回,做重的管理費用方向科目不變,金額為負數沖回,沒有沖長攤的補做即可
老師好:新成立企業,職工工資是否需要先計提?當月計提分錄:借管理費用貸應付工資薪酬,下月發放:借應付工資薪酬貸庫存現金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
請問:支付費用41元,做分錄:借 管理費用 41 ,貸:銀行存款 41。之后發現多付1元,現金退還,分錄: 借 庫存現金 1 貸:管理費用 1;對嗎?


方老師 解答
2017-04-08 07:14
方老師 解答
2017-04-08 10:04