
出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應收款,這樣處理對的吧?
答: 上述處理分錄正確,下月將多付的款,用費用發票沖回。
老師,用公司銀行轉錢給我,我買辦公用品,是借管理費用 貸銀行存款,還是借其他應收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應收款呢?
答: 借其他應收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
答: 你好;? ? ? ? 你是22年的業務; 可以補做到12月; 可以的??


1029712205 追問
2019-04-17 15:01
江老師 解答
2019-04-17 15:06