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請問老師,我是建筑企業,資質被別人借了,收入進了我們帳,扣了管理費又轉出去了,怎么走賬呢
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2015-02-27
老師我們是建筑企業,公司給項目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計入什么科目?
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2020-04-06
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢 我現在糾結的是我要收取對方的稅點和管理費的的點數收多少合適
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2019-08-05
建筑業收取的管理費收入需要交增值稅嗎?
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2018-03-22
別人用建筑公司的資質承包的項目收取管理費,從進來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發生的管理費如何做賬
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2024-05-11
請問建筑企業掛靠單位交的管理費 借:現金 貸方放哪個科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發票應該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
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2019-12-24
車間管理人員的工資計那里? 生產車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產車間管理人員的工資計那里?
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2016-04-24
去年發放年終獎的時候沒有計提,現在需要補計提嗎?當時發放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發票時應該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發票日期是2016年12月16日,可今天才收到發票,而且這這筆款項在2016年已經支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現在這張票應該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調整,借:預提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付房租 現在收到發票可以抵稅那發票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉出,分錄怎么做啊?
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費用 貸:預付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費用 預提費用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現在可以直接調;借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
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