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老師,你好,我們這邊是工廠企業(yè),中午給員工訂外賣(mài)(另一個(gè)公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼,這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的,那另一部分沒(méi)有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問(wèn)一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方銷(xiāo)項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀,級(jí)次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
之前代理記賬公司的做賬,是小規(guī)模,完全按照一般納稅人的思路做,月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在接手過(guò)來(lái)是按照他們的思路繼續(xù)做還是?
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2017-03-15
老師,小規(guī)模納稅人,在平時(shí)做時(shí),價(jià)稅不分離,在季末時(shí),沖減收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1430 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎?
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2020-03-11
我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月都是代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2019-01-04
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2019-06-25
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對(duì)嗎
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2022-03-18
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
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2021-07-20
老師,你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來(lái)抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說(shuō)明:外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅) 問(wèn)題1:(如圖)增值稅納稅申報(bào)表(四)本期實(shí)際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎? 問(wèn)題2:如果認(rèn)可,那這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
老師好!老師好!月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元:銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請(qǐng)教下,賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤(pán)的金額,稅控盤(pán)金額我做在減免稅款里,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè),這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤(pán)/稅控盤(pán)費(fèi)用: 1、借:管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中,發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元,現(xiàn)在申報(bào),在申報(bào)表中第幾行填寫(xiě),去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票未超45萬(wàn),需要交增值稅嗎?
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2022-01-17
老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報(bào)稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
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