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本單位由于環(huán)保的要求,要對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,原有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,將原有入賬的固定資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)入在建工程,加上改造費(fèi)用,減去改造過(guò)程發(fā)生的變現(xiàn)收入做為固定支出的入賬價(jià)值。我們企業(yè)的老設(shè)備要拆除,從新購(gòu)買新的設(shè)備進(jìn)來(lái),只是基礎(chǔ)部分不發(fā)生變化。這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,能請(qǐng)大俠們幫個(gè)忙
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2014-10-10
"老師好!納稅人受托開發(fā)軟件產(chǎn)品,著作權(quán)屬于受托方的征收增值稅,著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅;對(duì)經(jīng)過(guò)國(guó)家版權(quán)局注冊(cè)登記,納稅人在銷售時(shí)一并轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、所有權(quán)的,不征收增值稅。甲方(受托方),有著作權(quán),要交增值稅。 著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅?什么意思?"
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2023-03-27
興盛公司有資產(chǎn)總額為1000萬(wàn)元 ,負(fù)債比率為40% ,年利率為10% ,普通股600萬(wàn)股,每股面值一元 ,監(jiān)獄籌集資金200萬(wàn)元 以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 有兩種方案可供選擇 ,方案一 增發(fā)普通股,計(jì)劃儀每股兩元的價(jià)格增發(fā)100萬(wàn)元 ,方案二,采取長(zhǎng)期借款 ,以12%的年利率借入200半月 預(yù)計(jì)追加籌資后 該公司息稅前利潤(rùn)可達(dá)240萬(wàn)元 公司適當(dāng)?shù)乃枚惗惵蕿?5%要求計(jì)算每股利潤(rùn)無(wú)差別點(diǎn) ,該公司應(yīng)該選擇哪種籌資方式
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2022-11-11
09年的固定資產(chǎn)原值能更改嗎?什么情況下能更改原值?
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2019-09-16
應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅,應(yīng)交增值稅明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額,這么做的目的是什么
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2021-09-06
,請(qǐng)教一下:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案可以從企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)沒有年報(bào),客服說(shuō)可以在電子稅務(wù)局修改備案制度,可以這樣操作嗎
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2020-01-10
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)題目AB答案重復(fù)了,請(qǐng)核查改正一下,謝謝
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2020-03-22
請(qǐng)問用金蝶軟件的老師,我們機(jī)器進(jìn)行改造原值相應(yīng)增加了,那我怎么在軟件里增加原值會(huì)計(jì)分錄怎么操作呢,
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2018-10-24
老師你好!我是夏邑縣欣誠(chéng)保安公司李會(huì)計(jì)。我司是小規(guī)模納稅.可我公司對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單位都是一般納稅人每月要開專票到稅務(wù)局去開非常麻煩、稅務(wù)局叫我公司升一般納稅人、我們實(shí)行差額開票征收率為5%。老師我想征求下你的見意
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2016-08-27
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn),計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
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2017-05-15
簽訂合同的時(shí)候還是16的增值稅發(fā)票,支付貨款需要開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)改為13的增值稅發(fā)票,差價(jià)稅點(diǎn)怎么辦
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2019-07-22
請(qǐng)問老師 上個(gè)月我把以前年度的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出,改了當(dāng)年的報(bào)表,并補(bǔ)交增值稅及滯納金,我該如何寫分錄,
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2025-03-11
以前年度已經(jīng)一次性加計(jì)扣除的固定資產(chǎn),在2021年時(shí)技改增加原值了,增加這部分原值在匯算清繳時(shí)怎么處理?
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2022-02-21
老師,你好,小規(guī)模,2017,2018兩年交的金稅盤維護(hù)費(fèi)申報(bào)增值稅時(shí)沒有抵免,后續(xù)如果需要交增值稅時(shí)可以再備案申請(qǐng)抵稅嗎?
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2019-06-20
答案里的分錄里,貸方庫(kù)存商品,銷項(xiàng)稅額,消費(fèi)稅我不理解,不是只要貸方庫(kù)存商品(賬面價(jià)值)就好了
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2018-01-03
小規(guī)模納稅人,開出增值稅銷項(xiàng)發(fā)票,是借應(yīng)收賬款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,問小規(guī)模企業(yè)貸方增值稅是表示要交這筆增值稅,如果是己交怎么表示,
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2019-11-30
我單位2016年5月實(shí)行營(yíng)改增,1-4月賬面正常確定營(yíng)業(yè)稅收入3000(假設(shè)),但未開票,5月由于營(yíng)改增給客戶補(bǔ)開1-4月增值稅專用發(fā)票3000,這樣導(dǎo)致賬面并沒有銷項(xiàng)稅額,但申報(bào)增值稅時(shí)候需要申報(bào)297.30的增值稅(稅率11%)。賬面和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。如何調(diào)賬呢?
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2017-11-22
對(duì)方給我方的增值稅進(jìn)項(xiàng)票抵扣聯(lián)不見了
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2019-05-14
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是借方,貸方這樣對(duì)嗎?
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2018-09-21
轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目的余額 是從開業(yè)計(jì)提的增值稅? 和一般計(jì)稅方法的貸方一致嗎
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2021-12-17
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