
應(yīng)交增值稅進(jìn)項應(yīng)該是借方,貸方這樣對嗎?
答: 是的,在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)到貸方!
假如當(dāng)月進(jìn)項稅額為15000、銷項稅額為1萬 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 15000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 這樣只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還剩5000在借方表示留底,應(yīng)交稅費(fèi)借貸方都為0這樣處理是對的嗎?還是說進(jìn)項稅只結(jié)轉(zhuǎn)1萬,把留抵稅5000留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)借方呢?哪種處理方式對呢?
答: 你好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末不用結(jié)轉(zhuǎn),直接留下個月抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月留抵 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。賬務(wù)這邊進(jìn)項稅額貸方出現(xiàn)余額2221.81元,這樣對嗎?
答: 不對,你的進(jìn)項借方?jīng)]有金額嗎?


旭紅 追問
2018-09-21 10:50
馬老師 解答
2018-09-21 10:53