請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答
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月末轉出未交增值稅時 借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 那月末的三級明細科目應交增值稅(銷項稅)和轉出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級明細沒有平賬啊
結轉進項稅額的時候, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 明細賬里面有轉出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應交稅費-未交增值稅這個明細填哪里呢?
月末提未交增值稅借,應交稅費–應交增值稅-轉出未交增值稅9000貸,應交稅費未交增值稅9000下月初繳稅借,應交稅費-未交增值稅9000貸,銀行存款 9000如何手工在增值稅明細賬上登記

