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老師,公司7月份交了水費,我當(dāng)時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
上月支付了招待費,借:管理費用貸銀行存款,本月發(fā)現(xiàn)是為其他公司墊付,收回后,怎么做分錄
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2021-06-08
老師,這個可以做借管理費用嗎 應(yīng)交稅費,貸銀行存款 是專票
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2020-05-12
老師,公司上個月繳納的物業(yè)費憑證做了借:管理費用 貸:銀行存款,這個月收到發(fā)票后怎么做分錄?還有住宿票也是這樣
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2019-08-14
銀行賬戶的帳戶管理費用計入管理費用的辦公費還是手續(xù)費
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2017-05-02
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費分計分錄:借:管理費用---開辦費,貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
預(yù)付房租,應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷的時候 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 但是我們公司沒有設(shè)預(yù)付科目。應(yīng)計入哪個科目呢
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2019-08-09
工傷退費,我用借管理費用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),實際工作在財務(wù)軟件是怎樣弄的呢
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2019-08-24
老師。預(yù)付租車費分錄這樣寫嗎?預(yù)付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 這樣寫嗎?
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2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計19600元,直接計入借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款,可以嗎?
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2021-07-09
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進度款下來了,比我們自己申請的少,因為前期有向總包那邊借款,所以進度款里面扣除了管理費用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進度款的分錄該怎么做,可以詳細一點嗎,謝謝老師
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2019-08-16
公司是電商企業(yè),底下有兩百多個平臺店鋪(假設(shè)每個運營負(fù)責(zé)20個店鋪算),賬套設(shè)置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發(fā)生各自費用做憑證的時候,相應(yīng)店鋪的費用選擇對應(yīng)的部門和運營,這樣導(dǎo)出來的費用都是各店鋪的,到時要根據(jù)店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數(shù)或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發(fā)生公共辦公費100萬,不可能根據(jù)計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數(shù)分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
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2021-06-16
我們是民非企業(yè)。 1.經(jīng)常要招臨時工幫我們做問卷調(diào)查,支出的勞務(wù)費用是入管理費用-勞務(wù)費還是成本-勞務(wù)費? 2.如何做分錄?當(dāng)月計提借:勞務(wù)費,貸:應(yīng)付工資。實際發(fā)放借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經(jīng)應(yīng)付工資?
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2019-07-04
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現(xiàn)金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
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2019-09-02
已經(jīng)結(jié)賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
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2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計費、評估費等共計200萬元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。————這里的審計費評估費,為什么進管理費用?
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2022-03-01
支付稅控盤的金額480元,當(dāng)時經(jīng)辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應(yīng)交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分?jǐn)偟皆旅矗?/span>
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2016-06-14
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費用達到27000可以嗎
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2016-09-14
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
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