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資料:小溪公司2019年12月5日購入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,價(jià)款為300 000元,増值稅額為 39 000元,安裝費(fèi)5 000元,增值稅額為300元,當(dāng)日安裝完畢,投入使用。按照規(guī)定, 増值稅額均可抵扣,款項(xiàng)也均已通過銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘 值為5 000元。要求:(1) 編制小溪公司購入設(shè)備的相關(guān)分錄;(2) 若公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,計(jì)算2020年的年折舊額;(3〉若公司采用平均年限法計(jì)提折舊,編制2020年年末計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄(假定該設(shè) 備按年計(jì)提折舊4)若公司采用平均年限法計(jì)提折舊,該設(shè)備于2020年12月出售,出售價(jià)款200 000元,增值稅26000元
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2020-12-17
一般納稅人企業(yè)出差報(bào)銷:12月12日,采購員蔡崖前期向公司借支差旅費(fèi)4800元,現(xiàn)出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)2985.00元,交回現(xiàn)金1815.00元,結(jié)清預(yù)借款
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2023-12-19
公司規(guī)定出差補(bǔ)助差旅費(fèi)30元一天 這個(gè)30元沒有發(fā)票的 填差旅費(fèi)報(bào)銷單可不可以報(bào)銷
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2018-05-30
老師,老板出差帶回來的票根可以作為差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?借:管理費(fèi)用-(差旅費(fèi)) 貸:庫存現(xiàn)金 對(duì)嗎
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2018-10-25
增值稅稅率16%,購進(jìn)材料,每千克110元,購進(jìn)500千克,取得專票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)58000,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)600元,運(yùn)輸途中合理損耗10千克,發(fā)生得材料成本差異為?A-3300 B3300 D-5000,為啥運(yùn)輸途中合理損耗10千克,算到計(jì)劃成本里,不算到實(shí)際成本里呢,為什么是500減去10,不是58000/500=116,116乘以490=56840,計(jì)劃成本為啥是110乘以490,他是實(shí)際得合理損耗10千克又不是計(jì)劃得合理損耗10千克
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2019-02-15
收到一張旅游公司開的團(tuán)費(fèi)增值稅普通發(fā)票稅率打得三個(gè)??號(hào),備注欄寫了差額征稅,請(qǐng)問老師這樣的發(fā)票可以收嗎?稅率是怎么回事呢?
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2019-08-29
建造倉庫,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,計(jì)劃成本30000元,材料成本差異率-2%,增值稅稅率17%.怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-06-22
甲公司以一臺(tái)設(shè)備換入乙公司的專利權(quán)。設(shè)備的原價(jià)為600000元,已提折舊220000元,已提減值準(zhǔn)備40000元,設(shè)備的公允價(jià)值為400000元。專利權(quán)的賬面原價(jià)為500000元,累計(jì)攤銷為150000元,公允價(jià)值為380000元。甲公司收到乙公司支付的現(xiàn)金49200元(其中包含補(bǔ)價(jià)20000元,增值稅稅差29200元)。乙公司將換入的設(shè)備作為生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。甲、乙兩公司適用的增值稅稅率為13%,無形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。假設(shè):①該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì);②該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。 要求:分別根據(jù)上述兩種假設(shè)編制甲公司與乙公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-09-05
增值稅稅率16%,購進(jìn)材料,每千克110元,購進(jìn)500千克,取得專票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)58000,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)600元,運(yùn)輸途中合理損耗10千克,發(fā)生得材料成本差異為?A-3300 B3300 D-5000,為啥運(yùn)輸途中合理損耗10千克,算到計(jì)劃成本里,不算到實(shí)際成本里呢,為什么是500減去10,不是58000/500=116,116乘以490=56840,計(jì)劃成本為啥是110乘以490,他是實(shí)際得合理損耗10千克又不是計(jì)劃得合理損耗10千克
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2019-02-16
老師,銷售人員出差帶回的不征稅的充值卡怎么做賬,以后又怎么沖掉這筆預(yù)收,不會(huì)搞忘了吧?
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2021-05-31
我們是勞務(wù)派遣公司,每月有17萬的勞務(wù)收入,稅局代開差額增值稅專票,每季交多少的地稅費(fèi)?
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2017-12-06
旅游公司選擇差額計(jì)稅,老師增值稅稅率是按5%來計(jì)算的嗎,看了一道題,答案是按6%來計(jì)算的
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2019-09-30
那為什么沒有暫時(shí)性差異呢 計(jì)稅基礎(chǔ)=負(fù)債賬面價(jià)值-未來期間按稅法規(guī)定可于稅前扣除金額
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2020-05-22
位是民非社區(qū)服務(wù)站,是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問增值稅如何申報(bào)? 藥品是按國家規(guī)定零差價(jià)銷售的
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2023-01-11
您好,老師申報(bào)第四季度增值稅時(shí),記賬少和申報(bào)差0.06元,記賬少了0.06元,這個(gè)情況應(yīng)該怎么操作
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2021-01-08
老師,個(gè)人出售商品房,需要交哪些稅啊,有什么優(yōu)惠政策,房產(chǎn)稅,個(gè)稅,計(jì)稅基礎(chǔ)是差額還是原值
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2023-03-21
您好 請(qǐng)問開的增值銳專用發(fā)票金額大于支付金額(相差幾拾塊錢),對(duì)我司報(bào)稅和抵扣有影響沒
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2019-06-10
你好,請(qǐng)問圖片是紅色圈標(biāo)注的地方: 借:生產(chǎn)成本 材料成本差異(節(jié)約) 貸:材料成本差異(超支) 為什么期末結(jié)存時(shí)借方表示節(jié)約差異,貸方表示超支差異?入庫時(shí)超支差異在借方,發(fā)出時(shí)超支差異在貸方,那么按理說期末結(jié)存時(shí)超支差異余額應(yīng)該在借方;同理節(jié)約差異余額在貸方呀! 我這里不是很明白
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2020-06-11
老師請(qǐng)問:公司管理部門領(lǐng)用低值易耗品200件,單位計(jì)劃成本100元,月末報(bào)廢40件,月末經(jīng)計(jì)算,本月低值易耗品的成本差異率為2%。低值易耗品用 五五攤銷法,, 1, 領(lǐng)用時(shí):借 周轉(zhuǎn)材料 --在用 2000 貸:周轉(zhuǎn)材料---在庫 2000 2,攤銷期價(jià)值的50% 借:管理費(fèi)用 1000 貸:周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品--攤銷 1000 3,結(jié)轉(zhuǎn)尚未報(bào)廢的低值易耗品應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異(20000-40*100)/2*2% 不明白 (20000-40*100)/2.為啥除以2?
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2022-10-14
差異為正借生產(chǎn)成本。貸材料成本差異,差異為負(fù)就反著來。不知道如何才能記住這個(gè)分錄
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2021-12-21
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