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我們公司是9月份第一次發工資,發8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
電商行業籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿和建安行業增值稅稅負多少?
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2018-09-03
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬--工資 發放工資時:借:應付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數 管理費用--公積金(個人)負數 貸:應交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應交稅費--代扣個人所得稅、應付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財政專戶撥款的銀行回單,相應資金的使用專門管理辦法。 這個資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨的文件嗎?我們沒有單獨的這么一個文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發票進行抵扣
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2016-09-05
建筑勞務公司的殘保金按農民工人數計提還是公司的管理人員之類的計提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準儀應該放在哪個科目下邊?成本還是管理費用-辦公費?
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2018-10-17
公司新成立,銀行開戶的時候,有一個工本費20元,手續費1元,我做分錄的時候能不能直接做:借:管理費用-開辦費 21,貸:銀行存款 21
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2017-01-04
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務維修費用,當時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現在這個維修費對方公司開專票過來了,我現在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
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2021-05-28
繳納殘疾人就業保障金做分錄,可以直接做成:借管理費用,銀行存款嗎?
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2018-12-13
稅控盤的年費如何入賬,借:管理費用一辦公費,貸:銀行存款,這樣做又不能體現出能抵扣280
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2019-07-03
上個月我申報實收資本的印花稅,分錄是否:管理費用-印花稅 貸:銀行存款
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2021-08-11
小規企業,我當月印花稅沒計提,次月直接根據繳款單做借:管理費用_印花稅 貸:銀行存款,這樣做對嗎?
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2019-12-22
老師,充值加油卡還沒有收到發票用銀行付了,可以借:預付賬款-中石化 貨:銀行存款 等收到發票就做借:管理費用 貨:預付賬款
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2016-07-06
我們這月剛有金稅盤 跟服務費這個分錄 我能怎么做480元 能否直接借:管理費用 480 元貸 銀行存款480
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2017-11-27
出從公賬戶提現50000元,然后打入私人賬戶。又從私人賬戶把錢打出去買東西。比如餐費沒發票。記賬做,借管理費用,貸銀行存款還是現金庫存?
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2019-03-07
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結轉到本年利潤里嗎?()如果結轉到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
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2019-08-24
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉帳手續費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎? 上個月銀行有信使費和回單保管費兩個我就做在一起了
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2019-08-05
公司1年房租40000,發票未到付錢,借預付賬款貸銀行存款,發票后面到了,借待攤費用,貸預付賬款,然后下月攤銷,按照部門,比如借管理費用,貸待攤費用,這些分錄對嗎
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2020-07-22
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