
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結轉到本年利潤里嗎?()如果結轉到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
答: 你好,要這樣結算,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480
今年1月份的印花稅沒做分錄,本月可以這樣做?借:管理費用-印花稅500 貸:銀行存款 老師,請問,今年1月份的印花稅沒做分錄,本月怎么做? 借:管理費用-印花稅500 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸管理費用-印花稅500
答: 借;稅金及附加 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問退回服務費借:銀行存款600借:管理費用600(紅字).結轉借:管理費用600(正數)貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的

