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老師,您好,今年補交了17.18兩年的金稅盤稅控服務費,在19年還可以抵扣么?
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2019-08-19
老師您好,防偽稅控發(fā)票的抵扣聯(lián)不需要抵扣的話是記賬的時候一起入賬還是放在當月的抵扣聯(lián)的冊子里和其他的當月抵扣聯(lián)放在一起?
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2020-04-08
9月份開進來一張稅控盤維護費的發(fā)票,沒有做賬,11月份的時候報稅時才抵扣掉,9月份已經(jīng)結賬了,那11月份的賬要怎么做
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2016-12-26
申報增值稅之前,是否需要在稅控盤進行什么操作???
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2021-04-12
老師 你好 稅控盤已上報匯總 這里增值稅申報怎么沒有帶出數(shù)據(jù)呢
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2023-04-03
對方開過來的增值稅專用發(fā)票上的稅額50,是可以通過網(wǎng)上認證抵扣的,這個抵扣的意思不用交這部分稅了嗎?那增值稅普通發(fā)票上的稅額100,不可以抵扣,是要留著抵減銷項?本期應交增值稅=銷-進,,假若銷項為130,則應交增值稅=130-100,是這樣嗎
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2017-02-21
增值稅納稅申報表:所謂的本期(本期取得的全部防偽稅控增值稅專用):是指6月份嗎?(因為7月份征期內(nèi):是報6月份的增值稅)
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2017-07-14
稅控盤服務費 給開的發(fā)票 是否必須拿回 因為這里地區(qū)比較偏遠 一般像這樣小額的專票 是必須拿回來嗎 還是根據(jù)公司抵扣票是否夠用決定
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2017-05-02
剛剛?cè)胧值膸讉€月,季報。第一季度沒有用這個480元。今天是第二個報稅期。有一項稅控盤480元抵扣稅,怎么也填不對?求高手指點迷津,應該怎么填寫1期末余額,本期發(fā)生額?
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2019-07-05
老師,請問本月進賬大于銷項稅有留底,然后我有一個稅控盤抵扣280元,填完表4與抵減表后,主表就抵咋沒多這個280元呢
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2022-03-02
老師您好,上面稅控盤抵扣的280元沒有抵扣完,今年過期無法抵扣,申報表期初仍有七十元余額,但是不能抵扣今年有新交280元,這個怎么在申報表歸0?
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2022-02-07
購買報稅盤、稅控盤和技術維護費價稅合計1050元,已收到增值稅發(fā)票,而且被告知這1050元可以在次月報稅時全額抵減,請問老師這分錄怎么做?是分幾步做(購買時和抵減時)?
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2014-12-24
老師,我想問下我們這邊有一家控股子公司,母公司占子公司51%的股權,母公司是一般納稅人,子公司是小規(guī)模納稅人,做合并報表的時候有一筆母子公司內(nèi)部購銷廣告的關聯(lián)交易需要抵消,母公司開給子公司的發(fā)票收入是94339.62,銷項稅是5660.38,但是子公司當時對應這筆直接做的分錄是營業(yè)費用100000,那做收入和成本抵消分錄的時候有一個稅金的差額,那正確的抵消分錄金額到底是100000還是94339.62?
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2015-07-17
老師:請問本月購買稅控盤及支付服務費,沒有發(fā)生別的業(yè)務,抵扣分錄也要做嗎?
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2019-09-18
2019年1月份買的稅控盤,一共付了480,但一直沒申報抵扣。今天2020年1月1日報稅,要把這480申報抵扣,主表附表怎么填呢?我填了附表四和明細表,為什么主表沒有自動帶出抵扣金額?
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2020-01-01
增值稅專用發(fā)票銷售聯(lián)丟失,二三聯(lián)購買方已收到。銷售方可否從稅控盤用非發(fā)票紙打印發(fā)票信息入賬?
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2021-11-22
稅控盤每年的后續(xù)續(xù)費費用普票280元,可以進行直接遞減增值稅應納稅額嗎,還是直接進管理費用呢?
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2019-05-05
2.某企業(yè)2019年6月發(fā)生下列業(yè)務: (1)銷售電子產(chǎn)品含稅791000元,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票15份。銷售食用植物油含稅545000元,其中,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票6份,銷售額為300000元;開具普通發(fā)票18份,不含稅銷售額為200000元。 (2)提供加工勞務收入(不含稅)400000元,開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票18份。 (3)按6%稅率簡易征收的銷售服務額為106000元(含稅),開具增值稅普通發(fā)票2份。 (4)免稅項目領用賬面成40000元(不含稅)的購進貨物。 (5)因管理不善致使賬面成本30000元(不含稅)的貨物被盜。 (6)購進貨物情況如下: ①本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份,金額為600000 元,進項稅額為78000元; ②農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份,收購金額為300000元。 已知一般貨物銷售增值稅稅率為13%,食用植物油增值稅稅率為9%,購進農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為10%。2019年5月應納增值 稅68000元,已于2019年6月10日繳納入庫。 計算該企業(yè)2019年6月應納增值稅稅額。
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2022-03-06
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少 我收到對方個人現(xiàn)金,無銷售票
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2019-04-17
老師,稅控設備280已經(jīng)在附表四錄入過了,還用在增值稅減免稅申報明細表 中錄入嗎
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2023-02-09
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