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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-03 10:20

好,自己手動填寫試一下。

sun 追問

2023-04-03 10:21

老師  正常不是應該帶出數(shù)據(jù)才對嗎  這是怎么回事  我們是個體小規(guī)模  本季度金額不含稅1500  稅額15  加稅合計1515  填寫在哪里   數(shù)據(jù)填寫多少

郭老師 解答

2023-04-03 10:23

這個不一定的,看你稅務局的規(guī)定。

郭老師 解答

2023-04-03 10:23

他帶不出來的話,你自己填寫上去就可以的

郭老師 解答

2023-04-03 10:23

是普通發(fā)票的嗎?如果是的話,第十欄填寫1500,稅額按照1500乘以3%來的。

sun 追問

2023-04-03 10:26

是普通發(fā)票  郭老師   我們是個體戶

郭老師 解答

2023-04-03 10:27

上面寫了可以看一下的,第十欄改成11欄。l

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相關問題討論
是的是的
2020-06-03 10:34:01
你好;? ? ?是的。 你們不管是否開票 都應該 在申報期 內去報的; 沒有收入0報增值稅??
2022-02-16 09:26:24
那需要看你們是啥客戶端,稅友話,不需要,但是需要先登錄開票系統(tǒng)抄稅
2020-11-11 12:38:02
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
你好,填寫主表的23欄,附表四及減免稅明細表即可
2019-04-10 13:42:13
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