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老師好,我們單位是一般納稅人簡易計(jì)征,是生活服務(wù)類企業(yè),疫情的政策,我們進(jìn)行免稅申報(bào),稅款是0,那么在賬務(wù)處理時(shí)已經(jīng)計(jì)提了,那現(xiàn)在如何往下做憑證呢, 若計(jì)提的稅額是A,接下來的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)交增值稅減免稅額A 貸:其他收益A 是這樣嗎
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2020-02-27
老師,增值稅稅控盤每年的服務(wù)費(fèi)280,我付款的時(shí)候做的是借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280,我在做增值稅減免的時(shí)280是計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入呢,抵減時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅 280 貸:管理費(fèi)用 280,對(duì)嗎?
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2020-06-13
我們是一般納稅人做餐廳的,是不是現(xiàn)在有一個(gè)優(yōu)惠政策餐飲行業(yè)可以免交增值稅?如果免交增值稅,那我這期間開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票要不要做認(rèn)證?做了認(rèn)證免交增值稅,那我以后還可不可以用疫情期間這些進(jìn)項(xiàng)票的進(jìn)項(xiàng)做抵扣?
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2020-05-26
小規(guī)模納稅人每季度低于9w的收入是免征增值稅的,這個(gè)9w是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢還有就是 加入我們?cè)诒炯径茸隽艘粋€(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓備案,有8w的收入是免征增值稅的,那么本季度還享受這個(gè)9w額度的免征增值優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
小微企業(yè)季度不含稅收入不超過9萬免增值稅,我沒有個(gè)月把免的增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入了,這個(gè)到季度末的時(shí)候,會(huì)影響不含稅收入嗎,我們是每個(gè)月開含稅三萬,我是不是把免征增值稅的金額轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入早了?
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2018-12-06
先前請(qǐng)教過王超老師,自己茶山采的茶青制作綠茶和紅茶是否免增值稅和所得稅,王老師回復(fù)“茶葉屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅,但加工后銷售不免增值稅和企業(yè)所得稅”,這里不太明白,老師說的第一個(gè)茶葉和加工后分別是什么意思。
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2019-11-25
你好,我們是餐飲住宿的,由于受今年疫情影響,我們一直都是免征增值稅的,可是9月份我們?cè)诙悇?wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,專用發(fā)票是不免增值稅的,相應(yīng)的城建,教育附加也就不免了,可是稅務(wù)局說我們當(dāng)時(shí)不應(yīng)該開專用發(fā)票,可是已經(jīng)開了,這要怎么辦呢
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2020-10-28
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒有明白
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2021-03-22
金稅盤報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫存現(xiàn)金480元,抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,12月底因?yàn)槭擒浖涃~增值稅減免稅款一直都有余額,所以想將增值稅減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款可以么?
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2019-01-07
老師,請(qǐng)問稅控盤服務(wù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎?首次購買1,、購入時(shí),借:管理費(fèi)用440 貸:銀行存款 減免時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)440 貸:管理費(fèi)用440 抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)440
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2020-09-02
飼料企業(yè)增值稅全免稅,假設(shè)本期銷售額117萬元,借:銀存117萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)17月底做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額17貨:營業(yè)外收入17,申報(bào)時(shí)只需將這100萬銷售額填在免稅欄中,我這樣處理對(duì)嗎?
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2018-04-14
找不到百旺稅盤清卡的地方,在哪里?
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2018-09-14
購買車輛的購置稅應(yīng)計(jì)入什么科目?
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2017-06-12
請(qǐng)問,為什么有點(diǎn)老師說借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:營業(yè)外收入,
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2016-01-28
老師3月起小規(guī)模納稅人減免增值稅1%,我計(jì)提增值稅是還按3%提后,剩余的2%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入一減免稅嗎?如果沒上30萬就全部轉(zhuǎn)嗎?
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2020-04-14
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額:借方余額212869.65 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:貸方余額60.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額:借方余額480 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額:貸方余額59157.53 請(qǐng)問老師,月底我怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金,分錄可以說下嗎?還有我進(jìn)項(xiàng)稅額多,我該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目嗎?
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2019-09-01
你好老師,金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減,做賬借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款科目,那這個(gè)科目就一直有余額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎?
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2020-04-03
2020年12月小規(guī)模稅控盤費(fèi)用,我進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,然后21年1月科目余額表怎么顯示進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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2022-01-12
小規(guī)模納稅人2018年8月取得稅控發(fā)票開票軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,今年3月申報(bào)增值稅,280元可以減免增值稅嗎?
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2019-04-03
航信開的可以全額抵扣的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做帳的時(shí)候先做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 等到申報(bào)抵扣時(shí)再做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費(fèi)用 可以嗎?可以不走營業(yè)外收入走嗎?
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2016-01-07
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