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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-01 08:44

不交稅減免的那個分錄不能做,需要交稅的時候再做
借應交稅費-應交增值稅-銷項59157.53
應交稅費-應交增值稅-進項轉出60.31
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸應交稅費-應交增值稅-進項21869.65

靈希月 追問

2019-09-01 08:58

您說的意思是減免稅的480,需要交稅月份的時候才能轉到應交稅費-轉出未交增值稅,然后轉到未交增值稅里是嗎

郭老師 解答

2019-09-01 09:04

不是
借減免稅款借管理費用負數
這個不交稅不做

靈希月 追問

2019-09-01 09:07

但是我應交稅費-減免稅額借方還有48的余額啊?月底不結轉嗎

郭老師 解答

2019-09-01 09:28

不做這個就不會有余額
不讓你做這一步,你不交稅金稅盤的抵扣不了

靈希月 追問

2019-09-01 09:33

老師,那當月我支付的金稅盤200技術維護費280,都是專票,那我怎么做分錄

靈希月 追問

2019-09-01 09:36

我當月不交稅

郭老師 解答

2019-09-01 09:39

借管理費用,貸現金480

靈希月 追問

2019-09-01 09:43

那我不就不能抵扣稅了?

靈希月 追問

2019-09-01 09:43

當月不交稅,以后也不能抵扣嗎

郭老師 解答

2019-09-01 09:51

只要不交稅就不能抵扣
什么時間交稅什么時間抵扣
我這邊一年的的有效期,北京那邊的也是
具體的你可以問你專管員的

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你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉減免稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費―應交增值稅――減免稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-22 16:14:23
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,學員,不是的,是從貸方轉出。 借:應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2019-04-02 15:48:03
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