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你好~增值稅未達起征點文化事業建設費還需要交嗎
1/1791
2019-10-13
固定資產報廢變賣,未開票,要交增值稅嗎?稅目寫什么?
2/1220
2019-06-24
未交增值稅貸方余額,需要以前年度損益調整怎么做
1/1442
2021-07-05
在進行納稅申報時找不到個體經營所得A表無法填寫不能申報
1/432
2019-04-09
2019年核定征收企業,異地預繳企業所得稅不能抵扣了,那應該計入什么科目?
1/587
2019-03-26
小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元,可免征增值稅。月銷售額指什么?包括應交稅費—應交增值稅嗎?
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2020-05-09
小規模公司2016年第三季度第四季度本應該交增值稅,但是都申報免稅了,現在才知道需要繳稅,如果現在補交增值稅,賬務上應該怎么調整(備注:2016年做賬時確認收入時借銀行貸主營業務收入和應交稅費_未交增值稅,后又做了一筆分錄借營業外收入貸應交稅費_未交增值稅)
1/929
2017-01-24
二、應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
老師好一般納稅人主表第25項有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細沒有金額
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2021-11-03
我想問一下余額表里面的應交增值稅金額會等于我手上未抵扣增值稅發票金額嗎?
1/1612
2019-08-09
請問這這樣登的嗎應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
老師 一般納稅人月末結轉未交增值稅的分錄怎么做?
1/699
2019-12-17
小規模未達起征點免交的增值稅轉入營業外收入嗎?
2/1838
2019-01-09
當月增值稅申報了但是未交款當月可以申領發票嗎
1/3378
2020-03-02
已收到工程預付款,但是未開發票,本月用交增值稅嗎?
3/882
2022-02-15
請問未開票收入申報,是不是比開票的交的增值稅多?
1/935
2023-03-20
這個是小規模納稅人的分錄把?一般納稅人不是要借:應交稅費-增-銷項稅額 貸:應交稅費-增-進項稅額 貸:應交稅費-增-未交增值稅?
2/662
2016-08-23
結轉增值稅的分錄是借:應交稅費-銷項 貸應交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借:應交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
1/514
2019-01-09
老師,一般納稅人,發票銷項和納稅申報小數點尾差,如果是少申報,計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多,營業外支出的話,對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
2/2056
2018-12-20
請問一下,如果本月進項小于銷項是不是直接結轉未交增值稅就可以,還需要別的分錄嗎 還有我想問一下,軟件研發費用和軟件研發成本有區別嗎, 費用就可以說是成本嗎
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2016-12-27
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