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于2021-07-05 13:07 發布 ??1587次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-07-05 13:10
你好借未交增值稅,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整 貸未分配利潤
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有個疑問就是跨年的業務不用以前年度損益調整可以嗎?還有一個就是不用未交增值稅過度可以嗎?
答: 你用的小企業會計準則還是企業會計準則,小企業會計準則不用以前年度損益調整科目。 一般納稅人要用未交增值稅科目。
未交增值稅貸方余額,需要以前年度損益調整怎么做
答: 你好借未交增值稅,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整? 貸未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
補交去年12月的增值稅和滯納金用到以前年度損益調整嗎?放在本期行嗎
答: 你好,滯納金計入營業外支出
補去年的未開票收入,補交增值稅怎么做分錄,需不需要做以前年度損益調整,成本怎么出?按什么時候的單價出庫。
討論
接上任會計的工作時,看到她去年1月份有結轉上年應交增值稅稅額,什么情況下做結轉?還有什么情況下做以前年度損益調整,和損益結轉?
去年四季度的應交增值稅我應該怎么做分錄啊,當時報表上我寫的應交增值說450元,沒有沖了應該怎么做到今年1月份啊,小規模的,用的快賬的軟件,上面沒有以前年度損益調整
12月有兩張專票已做報銷,但是未認證,今天認證了,那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調整,并轉出未交增值稅?
老師19年確認收入兩筆,沒開票,沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢,19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調整,銷項稅),然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了,因為和稅務局出的繳費金額不一樣,未交增值稅調賬,借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細表顯示轉出未交增值稅貸方余額是負數,18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細表上銷項稅貸方有余額,這兩樣我需要進行什么操作嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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