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計算當月應交消費稅,是用貸方余額-借方余額得出的結果嗎?
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2021-04-16
老師好,答案D 如果委托方用于收回后用于繼續加工,對于委托方來說應該計入成本。 那么對于受托方來說,不是也應該計入成本嗎? 因為如果受托方計入應該稅費-應交消費稅,那么對于委托方來說不是多交一次消費稅了嗎?謝謝~~
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2022-05-11
老師,委托加工收回的應稅消費品自用,為什么不在繳納消費稅?
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2021-05-20
老師,委托加工收回的應稅消費品自用,為什么不在繳納消費稅?
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2021-05-20
你好,這題應該是不是15萬呀?應交消費稅15萬,這個T字賬反映的應該是15萬呀,
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2020-04-16
購進的應稅消費品油用于研發用交消費稅嗎
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2020-12-18
下列關于消費稅征收范圍的表述中,錯誤的是(??)。 A、 納稅人自產自用的應稅消費品,用于連續生產應稅消費品的,不繳納消費稅 B、 納稅人將自產自用的應稅消費品用于饋贈、贊助的,繳納消費稅 C 、 委托加工的應稅消費品,受托方在交貨時已代收代繳消費稅,委托方收回后直接銷售的,再繳納一道消費稅 D、 卷煙在生產和批發兩個環節均征收消費稅 這道題不很理解? 我只知道再交一道消費稅肯定不對
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2021-04-13
你好我想問一下為什么領用自產的應稅消費品用于財務人員職工福利這個消費稅不計入相關資產成本
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2025-05-07
納稅人自產自用的應稅消費品,用于連續生產應稅消費品的,不繳納消費稅;用于其他方面的,應于移送使用時繳納消費稅。怎么通俗易懂的理解這句話?經常搞混
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2022-12-04
請問出售2009年前購進資產。 按3%減2%徵收。 請問發票開的稅率是3%嗎? 差額的1%如何入帳?
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2019-08-28
老師,國稅打招呼說這個月按1個點交稅,我們不含稅的收入是5120391.82,應該認證多少進項稅?
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2014-09-26
土地使用權是2015收到的發票 會計一直沒做賬,也沒交稅,現在做賬這樣掛到賬上能行嗎?
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2018-08-16
發票勾選認證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進項票來了可以放多長時間不認證呢?
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2020-03-25
小規模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務處理有問題,怎么調賬啊?之前的賬可以重做嗎?
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2019-05-23
14.某化妝品廠為一般納稅人,2019年6月 發生如下經濟業務: (1)銷售成套高檔化妝品取得不含稅銷售額20萬元。 (2)當月收回委托加工的高檔化妝品,直接出售,不含稅售價10萬元,收回時受托方代收代繳消費稅1.2萬元。 (3)贈送關系單位高檔化妝品一批,市場零售價5萬元。 (4) 為了生產新開發的化妝品,本月購入已稅化妝品一批,取得增值稅專用發票注明的價款為10萬元,增值稅1.3萬元,全部投入生產。(化妝品消費稅稅率15%) 要求:計算本月應納的消費稅稅額和增值稅稅額。
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2021-06-19
3、甲企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。材料采用實際成 本核算。該企業委托外單位加工材料一批,原材料價款60萬元,加工費用16 萬元,由受托方代收代交的消費稅1萬元,材料已經加工完畢并驗收入庫,加 工費用、增值稅以及消費稅都已經支付。 (1)假設委托方收回加工材料后用手繼續生產應稅消費品。 (2)假設委托方收回加工后的材料直接用于銷售。 要求:編制這兩種情況下的會計分錄。(“應交稅費”科目要求寫出明細科目 及專欄名稱)
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2022-05-02
.(1)甲旅游公司為增值稅一般納稅人。2021年5月提供旅游服務取得含增值稅收入773.8萬元,替游客向其他單位支付交通費39.22萬元宿費16.96萬元,門票費2226萬元,已知甲旅游公司提供旅游服務稅率為6%計算甲旅游公司當月提供旅游服務增值稅銷項稅額。 (2)乙酒廠為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售葡萄酒取得含稅價款96.05萬元,同時收取包裝費13.56萬元,包裝物押金791萬元,約定三個月內返回。計算乙酒廠該筆業務增值稅銷項稅額。 (3)丙卷煙生產企業為增值稅一般納稅人,2021年12月銷售乙類卷煙1500標準條,取得含增值稅銷售額84750元。已知乙類卷煙消費稅比例稅率為36%,定額稅率為0.003元支,1標準條有200支:增值稅稅率為13%。計算丙企業當月應納消費稅稅額。
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2022-01-10
老師充值會員卡,比如沖2000送500 餐飲行業,充值和后期消費的賬目分別怎么做呀
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2024-04-10
本題第一問答案劃線部分為什么不是股利增長模型,p=D*(1+8%)/(16%-8%)
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2022-04-14
老師: 小型微利企業在年度匯算清繳時在調增收入時填在哪張表上?
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2020-05-19
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