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老師請問員工申請住房補貼,政府政府轉賬到公司,之后公司轉給員工, 收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 營業外收入 支給員工 借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-03-13
老師你好,我們最近買了大眾點評的服務年費,總共9800一年,那我做賬的時候是不是借;管理費用-服務費 9800 貸 銀行存款9800 然后因為是服務費,是次月攤銷嗎? 怎么攤銷分錄是啥樣子的?
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2020-07-23
1.同事代補繳了社保(公司部分和個人部分)來報銷時:借:管理費用-社保 貸:銀行存款。 2,發工資時我在工資里扣掉了個人應該負擔的社保金額,這筆分錄怎么做呢?
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2018-11-01
老師,2019年收到一張招聘公司開的專票是可以抵扣的吧。當時做的分錄是借 管理費用-服務費,貸 預付賬款,這分錄對嗎
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2020-05-11
老師。這筆費用5540.14元,本來是付出去給事務所的,退回來啦一次,我不用做一進一出的那筆,做最好出單的那筆就行了對嗎,借方:管理費用/財務咨詢5540.14 貸方:銀行存款:5540.14 然后把三張憑證一起粘貼好就可以了對嗎?
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2020-07-13
請問老師 去年有一筆賬記錯了 對方開來發票5.5萬 記賬 借 管理費用一開辦費 55萬 貸 應付賬款55萬 現在怎么辦
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2020-07-23
上個月把沒開發票已付款的房租直接計入了管理費用,是不是需要調成預付賬款,等發票來了再入管理費用。軟件分錄怎么調呢
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2018-08-14
老師請問:籌備期間股東裝修的費用直接算入投資款。憑證怎么做?直接做 借:管理費用—開辦費 貸:實收資本—某某股東 ?
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2018-12-24
老師,您好!其他應付款科目數據很大,近八百萬,我想消化一些,可以減少費用去沖減其他應付款科目嗎?比如說我們會收到很多沒有發票的費用,可以把這些費用在貸方減少嗎?借:其他應付款100萬,貸:管理費用/銷售費用?
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2022-10-30
4月10租入的辦公樓和宿舍,計入預付賬款,是4月底還是5月初計入管理費用??
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2020-04-23
我們單位去年購買攜稅寶,今年到期續費,這筆分錄是不是應該是借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款???
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2018-07-11
老師,請問,19年暫估了一筆費用,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估。但是,20年發票來不了了,年報調增,這個要怎么做分錄呢?
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2020-05-10
公司買輛車子,然后把所有的錢都付給了買車的地方,保險發票保險公司開過來了,分錄應該怎么寫?是寫借管理費用保險費貸銀行存款嗎
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2017-02-02
老師好,請問預存的固定電話費是直接做成管理費用,還是要記賬為預付賬款,因為是預存的
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2025-06-03
加油卡充值,怎么作賬?預付賬款?管理費用?謝謝老師。
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2020-06-18
老師 麻煩看看分錄是否√ 收到外聘研發人員勞務費發票 借 研發支出—費用化支出—勞務費 貸 應付賬款 付款時 借 應付賬款 貸 銀行存款 月末結轉 借 管理費用—研發費用 貸 研發支出—費用化支出—勞務費
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2019-04-19
有幾筆專票其實是用現金付的,當時分錄編為借:管理費用 應交稅費,貸方:其他應收款 現在導致賬面其他應收款貸方一直掛這幾筆款,現在要怎么處理
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2019-01-23
年終獎怎么做分錄,我是做了2種1借:管理費用-工資,貸:現金,摘要寫的發放年終獎2,借:管理費用-年終獎 貸:現金還有一種是計提年終獎借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 發放員工年終獎 借應付職工酬薪-工資 貸:現金應該以哪個為準
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2019-02-23
老師,管理費用中其他費用占額80%以上是需要作調增嗎? 人防費、配套費等 后續補繳的費用
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2022-04-11
比如這個月用了1000管理費用,一個月記管理費用 貸方1000元,這樣嗎?如果不是每筆都記,一個月一記,那科目寫什么
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2021-01-30
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