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福鋒
于2024-03-13 15:10 發布 ??527次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2024-03-13 15:11
同學你好,你寫的分錄也可以,或者也可以寫為:收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 其他應付款, 支給員工 借:其他應付款, 貸:銀行存款。
福鋒 追問
2024-03-13 15:21
支給員工借:其他應付款貸:銀行存款
王雁鳴老師 解答
2024-03-13 15:33
同學你好,是的,就是這樣的分錄。
2024-03-14 11:52
老師請問3月份的物業和水電費,4月繳費,5月收到發票,在3月份也要計提嗎
2024-03-14 11:53
同學你好,實際操作中,可以不用計提的。
2024-03-14 11:57
好的老師 小規模公司在4月繳費哦計入哪個科目, 我計入應付賬款在資產負債表的應付賬款有負數
2024-03-14 13:36
同學你好,在4月繳費,最好記入預付賬款,或者其他應收款,如果記入應付賬款,確實在資產負債表的應付賬款有負數。
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是這樣做嗎 借:管理費用1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款1200 貸:營業外收入1200 (或者管理費用1000 營業外收入200)
答: 是的,這兩個都可以的!
這個月收到的以工代訓補貼款,怎么做,借銀行存款貸營業外收入還是借銀行存款借管理費用
答: 你好,同學計入營業外收入和銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,員工購商業保險返還是借銀行存款,貸營業外收入嗎?還是貸管理費用/福利
答: 你好,是沖減之前的保險費用;是貸管理費用/福利
公司收到社保局的穩崗補貼 會計分路上是借:銀行存款 貸:營業外收入 還是說可以沖減管理費用呢
討論
公司收到穩崗補貼時,借:銀行存款 貸:營業外收入 用穩崗補貼繳納社保時,借:管理費用-社保 貸:銀行存款 但如果穩崗補貼未入公司存款賬戶,直接抵扣了當月的社保費用,要怎么做賬呢。還需要計入營業外收入嗎,還是可以直接沖減管理費用
老師,問題是這樣子的,公司收到了一張票,是99元 ,實際只支付了98元銀行轉賬,那我是不是做,姐借管理費用,99 貸營業外收入1 銀行存款98,我應該怎么做分錄才比較合適呢?
我們租倉庫租金10000,借:管理費用---倉庫房租 10000 貸:銀行存款10000,我們把租來的倉庫一部分給別人公司收租金3000,那這3000是記營業外收入,還是沖減管理費用---倉庫房租3000
這個題的分錄請問對嗎?借:固定資產339貸;銀行存款 339借:應交稅費-增值稅減免 339貸:管理費用/營業外收入 339借;管理費用 50貸:銀行存款 50借:應交稅費-增值稅減免 50貸;管理費用/營業外收入 50
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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福鋒 追問
2024-03-13 15:21
王雁鳴老師 解答
2024-03-13 15:33
福鋒 追問
2024-03-14 11:52
王雁鳴老師 解答
2024-03-14 11:53
福鋒 追問
2024-03-14 11:57
王雁鳴老師 解答
2024-03-14 13:36