
老師,我想問一下, 我們廠房租金是10萬,我在7月的時候已經計提過5萬了的, 分錄是借:管理費用/其他,貸應付賬款**單位。現在我收到了對方開給我的10萬的發票, 我想在這個月再計提5萬,,然后把這張收到的發票做進去, 我應該怎么做分錄呢
答: 借管理費用負數貸應付賬款負數,紅沖之前做的 你們幾月份到幾月份的房租
老師,請問,19年暫估了一筆費用,分錄是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估。但是,20年發票來不了了,年報調增,這個要怎么做分錄呢?
答: 你好,不需要另外做分錄,你匯算清繳那調增就行了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,有個村把應付賬款記成了管理費用,如何做分錄調整
答: 你好,借 應付賬款 貸 管理費用


遠航 追問
2020-05-10 14:12
小云老師 解答
2020-05-10 14:12