負責人給了我一份應交稅費底稿和10 11 12月份的納稅申報表,讓我填應交增值稅明細表,里面有兩個表格,第一個是應交增值稅明細表(賬面數),第二個是應交增值稅明細表(申報表數),請問我要怎么填呢?
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2020-02-17
請問老師增值稅稅控系統年費280元在電子稅務局網上填增值稅附表四還是填增值稅減免稅申報明細表?填表四在主表中不會顯示出這280元,填減免稅申報明細表在主表中會顯示出這280元來。
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2020-04-03
想問一下增值稅留抵退的款以后可以抵扣嗎?意思是進項稅增加了嗎?
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2020-02-24
老師你好,請問下哈,我們公司享受增值稅加計抵減,但是4月份忘記申報,現在地稅要求我們補報,這樣我們就要退稅,包括增值稅,城建稅等,那我們需要去地稅改哪些報表
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2019-07-24
1.小規模納稅人銷售農藥的,免增值稅,為什么增值稅申報表減免稅項填不進數字?2.小規模納稅人如有不開票的銷售收入,如何做賬和報稅。此筆收入后期還有可能會退貨。
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2018-01-15
請問我們需要交免抵稅額的附稅,因為現在增值稅表和附稅表合并了,免抵稅額現在在增值稅哪個表里填寫?
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2022-05-09
老師好,一般納稅人增值稅申報表,那個稅額抵減情況表與增值稅減免稅申報明細表有什條件先可以填?謝謝
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2020-02-24
是這樣的,公司作為跨境企業營業有一年多,以前的帳是給會計事務所做的,現在我來接手。以前沒有申請退過稅,只申報過增值稅的銷項稅。目前,我手上還在去年8-12月供貨方開具的增值稅進項發票沒有認證,更沒有申報。目前的情況,我是不是沒有辦法申請退稅?因為截止至2024.2月的增值稅申報留抵稅額是為0的。是不是只能把先進項增值稅專項發票認證了,然后在3月申報增值稅報表看到有留抵金額,才可以退?
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2024-03-21
增值稅在利潤表中不顯示嗎?考會計告訴增值稅是價外稅,不在利潤表中顯示,不太明白?
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2019-04-07
在增值稅納稅申報表主表中哪一行數字可以看出從1月到現在一個交了多少增值稅?
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2017-07-29
2019年2月1日,甲公司(一般納稅人)購入一臺需要安裝的生產用機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為500000元,增值稅進項稅頷為80000元,取得運費增值稅專用發票,其中運費2500元,增值稅250,款項已通過銀行存款支付;安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值30000元,購進該批原材料時支付的増值稅進項稅額為4800元;支付安裝工人工資4900元。假定不考慮其他稅費。下列基于上述資料的會計論斷中,正確的有()
A.該設備購入時可抵扣的進項稅為80250元
B.該設備的入賬成本為537400元
C.安裝設備領用原材料的進項稅額可以抵扣
D.安裝設備領用庫存商品應視同銷售處理
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2020-04-30
增值稅稅控系統技術維護服務費,在增值稅申報表哪里填寫
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2019-10-07
有兩家兄弟公司,一個在香港地區,一個在大陸地區,原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區內),供應商在陸同時也出口到香港,現在客戶要求我們用大陸公司內銷交易,供應商也同時和我們轉換,此部分我們需要多承擔的稅賦,是不是增值稅,企業所得稅,附加稅,客戶和供應商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅,所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規交易,客戶和供應商都回開具增值稅發票,那如果這么說,客戶和供應商報價都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉變公司交易,我們就不承擔增值稅的稅賦問題,只要承擔增值稅附加稅所得稅?
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2023-05-05
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
促銷商品按銷售商品交增值稅,那么月末報增值稅報表時,促銷商品的增值稅如何添寫?
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2019-09-16
為什么我的增值稅主表第25行(期初未交增值稅)和第32行(期末未交增值稅)會出現負數?
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2018-08-05
老師,請問我匯算清繳,應納稅額是負170,我不想退稅,在A105000表中調增多少金額才不用退稅。不會推算,是在A105000表中調嗎,謝謝!
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2020-05-13
外貿公司在進行增值稅申報時怎么申報?比如出口時在哪些欄申報,收到發票抵扣嗎?在哪一欄填寫? 資料正審通過后怎么操作,收到退稅款怎么操作?
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2017-04-06
老師,你好。我公司4月份放棄四筆退稅總計43000元,這個月要做一個不予免抵退的增值稅免稅申報,這個咋做啊,還有這個不予免抵退的增值稅免稅就是要進項轉出嗎,是轉出43000元呢,還是轉出四筆出口的原料進價的稅額。
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2021-06-05
老師,昨天退回的八張增值稅專票,沖紅完了,重新開發票,能開到一張上嗎
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2019-09-30
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