是這樣的,公司作為跨境企業(yè)營業(yè)有一年多,以前的帳是給會(huì)計(jì)事務(wù)所做的,現(xiàn)在我來接手。以前沒有申請(qǐng)退過稅,只申報(bào)過增值稅的銷項(xiàng)稅。目前,我手上還在去年8-12月供貨方開具的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,更沒有申報(bào)。目前的情況,我是不是沒有辦法申請(qǐng)退稅?因?yàn)榻刂怪?024.2月的增值稅申報(bào)留抵稅額是為0的。是不是只能把先進(jìn)項(xiàng)增值稅專項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,然后在3月申報(bào)增值稅報(bào)表看到有留抵金額,才可以退?
小魚兒
于2024-03-21 16:58 發(fā)布 ??237次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-21 16:58
對(duì); 你要先認(rèn)證了如果符合留抵退稅的業(yè)務(wù); 你再去申請(qǐng)退稅;你現(xiàn)在留抵金額是0 ;是沒法退稅的
相關(guān)問題討論

對(duì); 你要先認(rèn)證了如果符合留抵退稅的業(yè)務(wù); 你再去申請(qǐng)退稅;你現(xiàn)在留抵金額是0 ;是沒法退稅的
2024-03-21 16:58:50

得去大廳修改了,填寫退稅申請(qǐng)
2019-06-19 19:06:51

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

商貿(mào)型企業(yè)執(zhí)行的不是免抵退,而是出口退稅政策
商貿(mào)型企業(yè)的內(nèi)外銷的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)應(yīng)該分別核算。內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不可以用來申請(qǐng)退稅
2019-09-18 15:31:43

你好,同學(xué)。
是的,先申報(bào)即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報(bào)處理的。
2020-05-18 18:36:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
小魚兒 追問
2024-03-21 17:02
meizi老師 解答
2024-03-21 17:04