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老師,整21年發票的時候,發現通行費發票不見,在22年做了進項轉出,21年入賬時的分錄是,借:管理費用,借:進項稅額,貸:現金,我想問現在做轉出的分錄要怎么做呢
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2022-04-21
請問老師,銀行賬戶的服務費、年費是入管理費用—辦公費,還是財務費用—手續費呢?
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2022-07-06
老師好,我司在2023.11月入了一筆費用,但在2024.1月這筆錢對方公司退款,發票也紅沖了,我在2024年的分錄怎么處理? 當時的會計分錄:借 管理費用 應交稅金 貸 銀行存款
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2024-01-16
你好,老師,裝修辦公室的費用11360元,可不可以直接計入 借: 管理費用---裝修費(開辦費)貸:銀行存款
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2020-05-08
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的?如下: 沖銷: 借:管理費用 -1200 貸:銀行存款 -1200 調整 借:制造費用 1200 貸:銀行存款 1200
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2020-07-04
老師,只有高速公路通行費的發票我計入管理費用差旅費科目還是那個明細科目?
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2020-05-08
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉賬時怎么結轉這個管理費用
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2019-07-18
老師好,我購買的一個財務軟件,就做借:管理費用 貸:銀行存款
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2023-04-11
報銷職工食堂伙食費分錄,借管理費用-福利費 貸 銀行存款 對嗎
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2019-11-02
老師 比如我把該給培訓機構的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構 現在銀行已經收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
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2021-12-08
老師,請問下預付一年的租金,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用,貸:預付賬款,這樣做可以嗎
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2020-01-07
購買低于5000塊錢的電腦入了固定資產,次月可以一次性提完折舊嗎?比如說購入時:借;固定資產-電腦,貸:銀行存款3500,次月折舊:借:管理費用3500,貸:累計折舊3500
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2016-11-05
老師好,請問我們購買的產品,作為管理費用-材料費 稅率是11%抵扣入賬,用于搞服務活動項目用,這樣收取客戶的服務費,直接開服務費可以嗎?(就相當于服務費中包含著產品,交了服務費就免費給你相應產品),這樣開票時用開產品的明細嗎,屬于視同銷售嗎 我們單位屬于廣告、文化藝術交流等服務行業
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2020-04-20
老師好,請教個問題。我們是國企,主營租賃。因為疫情期間買了一些口罩體溫計,做賬是借:管理費用 應交稅費-進項。貸:銀行存款。現在體溫計有多,我們想原價賣給其他單位,應該怎么樣做比較妥當,因為這不是我們的主營內容。
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2020-03-12
老師,這個可以做借管理費用嗎 應交稅費,貸銀行存款
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2020-05-12
老師請教下6月份支付5月份的電話費時做分錄就直接是借管理費用_通訊費帶銀行存款,而不考慮增值稅呢
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2019-11-18
老師,我問下,我公司從事服務行業,購買了一萬多的一臺固定資產是否可以一次性做費用計入管理費用,還是計入固定資產再慢慢提折舊呢?謝謝!
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2019-09-26
?貨款里面有費用賬扣,應該是借:銀行存款和管理費用,貸:應收賬款 但是現在發票沒收到,已經賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
老師。企業房租攤銷額上萬。我寫得分錄是借:管理費用貸:累計攤銷 企業車位費攤銷幾百塊。我寫到分錄是借:管理費用貸:銀行存款。 當時是企業筆試我這樣寫的。其實我不大懂其中的道理。像這種攤銷數額較大,是不是放在累計攤銷里,數額不大幾百塊。是不是就放在銀行存款里。
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2021-03-27
老師,18年做的借應付賬款貸銀行存款,現在還能把應付轉入管理費用里嗎?
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2020-04-25
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