有上期進(jìn)項(xiàng)留底稅額,增值稅稅負(fù)計(jì)算公式是怎樣的
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2019-09-27
電子稅務(wù)局上期報(bào)的增值稅報(bào)表是不是不能打印的
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2017-03-01
全國(guó)普通增值稅發(fā)票上稅多少個(gè)點(diǎn)
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2015-09-29
租賃不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳增值稅,能不能在網(wǎng)上申報(bào)繳款?目前在前臺(tái)辦理,4個(gè)區(qū)的業(yè)務(wù)跑不起了、、、
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2017-05-02
有上期留底的稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么計(jì)提增值稅?
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2022-01-14
有一個(gè)問題,連續(xù)三年的增長(zhǎng)率為(1.29,1.31,-1.32)這種情況下,復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)算是負(fù)值,但是從數(shù)量上來看,期末值為(-100.3),期初值為(-8384),怎么看復(fù)合增長(zhǎng)率為應(yīng)該是正值才對(duì)啊
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2019-06-12
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開了35萬要幾個(gè)點(diǎn),還有一個(gè)月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎?
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2019-01-11
老師,我校是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局說是核定征收,季報(bào),是不就報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅增值稅,增值稅超了30萬是不還得交附稅了,我用正常做賬嗎?我是政府性補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)。
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2020-03-13
為什么在期末固定資產(chǎn)和在建工程沒有加上增值稅
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2020-03-16
未交增值稅期初貸方22466.16,預(yù)交增值稅期初借方11595453.92 期初未交增值稅應(yīng)該是22466.16-11595453.92填寫嗎?
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2020-04-06
老師,我們公司是寶潔產(chǎn)品代理公司,從寶潔進(jìn)貨,然后銷售給超市,請(qǐng)問我們這種公司屬于生活服務(wù)嗎?我看我們滿足這個(gè)政策不?而且我看到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提示生活服務(wù)的在疫情期間有免征增值稅優(yōu)惠
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2020-06-04
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進(jìn)項(xiàng)票,不退稅,做免稅,要怎麼申報(bào),需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎
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2019-04-18
老師,請(qǐng)問客戶在我們這里拿貨28000元.要求開增值稅專用發(fā)票,然后公司要收8個(gè)點(diǎn),開票金額價(jià)稅合理應(yīng)該開多少?然后客戶想買票想開6萬.票面價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開多少?這個(gè)款的話必須打往公帳吧?
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2018-11-22
一般納稅人繳納的增值稅是不是應(yīng)計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存款?期末賬戶上未交增值稅賬戶借方余額處理?
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2019-01-14
公司資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-47353.54,增值稅主表上期末留底稅額是4476.69元,一月未開票銷項(xiàng)稅額從中抵扣42316.85元。公司資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)期末余額和增值稅主表上期末留底稅額不一致,怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?
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2019-02-15
老師好,增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 借方嗎?謝謝
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2021-10-21
現(xiàn)在是6月,打開增值稅申報(bào)表,上面的:期初未交稅款,本期交納稅款,本期交納上期稅款,期末應(yīng)補(bǔ)(退)稅款,各是什么意思啊?
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2019-06-14
甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購(gòu)銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120000元(含 稅)。向購(gòu)買方開具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
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2020-05-28
第一題
1.甲商店 (增值稅-一般納稅人)
主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù)
今年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:
(1) 向棗農(nóng)收購(gòu)一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)30000元
(2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元
(3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元
(4) 以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。
(5) 將一臺(tái)2008年3月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。
本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。
根據(jù)上述資料回答下列問題:
(1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元?
(2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元?
(3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
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