
有上期進項留底稅額,增值稅稅負計算公式是怎樣的
答: 你好!你如果當月不用交稅,那么當月稅負是0了
您好,老師我增值稅留底稅額9月出現負數是怎么回事,8月份是0
答: 你好; 你們有沒有增值稅留抵退稅 ; 你去看看賬上是否有留底進項稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
答: 是的


哭泣的電燈膽 追問
2019-09-27 17:11
宋生老師 解答
2019-09-27 17:15
哭泣的電燈膽 追問
2019-09-27 17:16
宋生老師 解答
2019-09-27 17:19
哭泣的電燈膽 追問
2019-09-27 17:27
宋生老師 解答
2019-09-27 17:34
哭泣的電燈膽 追問
2019-09-27 17:48
哭泣的電燈膽 追問
2019-09-27 17:49
宋生老師 解答
2019-09-27 18:36